1、计算应收留抵退税额 借:应收留抵税额退税款 贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税) 2、收到留抵税额退税 借:银行存款 贷:应收留抵税额退税款

你好老师,增值税留底退税该怎么做分录
请问老师增值税留底退税分录怎么做
请问老师,留底税抵扣增值税,分录怎么做?
老师,请问增值税留底退税,分录应该怎么做
请问老师,增值税留底退税的分录怎么做?
你好,请问50万实收资本印花税是125万还是62.5万,小微企业
今年发生坏账,没有做坏账和资产损失,可以吗?证据链条不足
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
我三月份这金额结转到未交增值税科目里,这里没有用到未交增值税科目,那我账上未交增值税不是有余额
如果你结转到未交增值税,那就做 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
上面的不用做,只需要做笔分录吗?
是的,做最下面一笔分录就可以了。
那要该怎么做进项税转出
如果你没有结转到未交增值税,收到退税款,做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
我三月份已经做到未交增值税科目里了
那你做以下分录就可以了。 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
那退的城建税,印花税怎么做
借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税、印花税 借:应交税费-应交城建税、印花税 贷:税金及附加
老师请问,增值税退税这期申报的时候,要填在进项税转出这栏吗
对的,需要填在进项转出这栏。
好的,谢谢
不客气,祝你工作生活愉快!