1、计算应收留抵退税额 借:应收留抵税额退税款 贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税) 2、收到留抵税额退税 借:银行存款 贷:应收留抵税额退税款

你好老师,增值税留底退税该怎么做分录
请问老师增值税留底退税分录怎么做
老师,请问增值税留底退税,分录应该怎么做
请问,公司收到增值税留底退税的会计分录怎么做?
请问老师,增值税留底退税的分录怎么做?
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
我三月份这金额结转到未交增值税科目里,这里没有用到未交增值税科目,那我账上未交增值税不是有余额
如果你结转到未交增值税,那就做 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
上面的不用做,只需要做笔分录吗?
是的,做最下面一笔分录就可以了。
那要该怎么做进项税转出
如果你没有结转到未交增值税,收到退税款,做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
我三月份已经做到未交增值税科目里了
那你做以下分录就可以了。 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
那退的城建税,印花税怎么做
借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税、印花税 借:应交税费-应交城建税、印花税 贷:税金及附加
老师请问,增值税退税这期申报的时候,要填在进项税转出这栏吗
对的,需要填在进项转出这栏。
好的,谢谢
不客气,祝你工作生活愉快!