1、计算应收留抵退税额 借:应收留抵税额退税款 贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税) 2、收到留抵税额退税 借:银行存款 贷:应收留抵税额退税款

你好老师,增值税留底退税该怎么做分录
请问老师增值税留底退税分录怎么做
增值税留底退税怎么做分录
老师,请问增值税留底退税,分录应该怎么做
请问,公司收到增值税留底退税的会计分录怎么做?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
我三月份这金额结转到未交增值税科目里,这里没有用到未交增值税科目,那我账上未交增值税不是有余额
如果你结转到未交增值税,那就做 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
上面的不用做,只需要做笔分录吗?
是的,做最下面一笔分录就可以了。
那要该怎么做进项税转出
如果你没有结转到未交增值税,收到退税款,做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
我三月份已经做到未交增值税科目里了
那你做以下分录就可以了。 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
那退的城建税,印花税怎么做
借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税、印花税 借:应交税费-应交城建税、印花税 贷:税金及附加
老师请问,增值税退税这期申报的时候,要填在进项税转出这栏吗
对的,需要填在进项转出这栏。
好的,谢谢
不客气,祝你工作生活愉快!