1、计算应收留抵退税额 借:应收留抵税额退税款 贷:应交税费 — 应交增值税(留抵税额退税) 2、收到留抵税额退税 借:银行存款 贷:应收留抵税额退税款
你好老师,增值税留底退税该怎么做分录
请问老师增值税留底退税分录怎么做
老师,请问增值税留底退税,分录应该怎么做
请问,公司收到增值税留底退税的会计分录怎么做?
请问老师,增值税留底退税的分录怎么做?
老师您好,有限合伙企业,有四个合伙人分别是ABCD四家法人公司,D公司未实缴但已分红100万元,D的认缴资金是2.5万元,但在2024年没缴,已经分了100万元了,这个账务如何处理呢?D公司2025年才缴2.5万元的投资款
这个为什么折旧为什么是进制造费用?题目中哪里有体现?
2023年1月1日个报分录咋做
公司公户收到了一笔个人通过私户交回的处置废旧材料款,财务有违规责任吗
安装过程中领用的自产产品到底是用成本价还是账面价?
为什么坐飞机不能开发票而是行程单呢
老师您好,麻烦讲下母题2和单选1里面这几个答案,按照母题的解释做单选1的话,答案是B管理费用;按照单选1的解释答案做母题2的话,答案是B应付债券,谢谢老师
这个贷方,如果写固定资产累计折旧考试会给分吗?
老师,我们单位是环卫事业单位。负责环境卫生方面的工作。那么我们把环境卫生项目外包给服务公司做。每月需支付给服务公司的环境卫生市场化服务费入账可以入到“单位管理费用”科目吗?还是说要入到“业务活动费用”科目?
@董孝彬老师,别的老师,别回答,税种认定是啥意思?
我三月份这金额结转到未交增值税科目里,这里没有用到未交增值税科目,那我账上未交增值税不是有余额
如果你结转到未交增值税,那就做 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
上面的不用做,只需要做笔分录吗?
是的,做最下面一笔分录就可以了。
那要该怎么做进项税转出
如果你没有结转到未交增值税,收到退税款,做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
我三月份已经做到未交增值税科目里了
那你做以下分录就可以了。 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
那退的城建税,印花税怎么做
借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税、印花税 借:应交税费-应交城建税、印花税 贷:税金及附加
老师请问,增值税退税这期申报的时候,要填在进项税转出这栏吗
对的,需要填在进项转出这栏。
好的,谢谢
不客气,祝你工作生活愉快!