您好同学直接把原来做的那个凭证反冲掉就可以的。
2019年11月份固定资产卡片根据当月收的发票金额登记了,且分录也按发票直接记入了固定资产。已计提了4个月的折旧。 但实际收到的发票只是这台机器总价的一半。现在跨年了,我改如何调整错误
老师十月份收到一张专票入了固定资产,十二月才发现税号开错了,退回去重开了,这个账要怎么处理,固定资产卡片已经录了
1月固定资产开始计提折旧,但是2月发现对方发票开错,重新以后。1已经计提了,2月份把计提冲销掉吗重新计提
3月份做的固定资产卡片,4月份还没计提折旧,发现固定资产金额错误要重新开发票,怎么处理
2021年12月份取得10万的发票应该是成本,做错成了固定资产,从2022年1月份开始计提折旧,2023年4月份发现做错了,应该怎么做调整账务处理?
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
卡片要处理吗?
卡片的话要处理的。
怎么处理
怎么处理卡片?
卡片的话你可以删除,你看看有没有删除的按键。
是先删除卡片,再做红冲凭证,在固定资产系统里吗?
你好同学,你见那个你都可以尝试一下,因为有的软件它设置的不太一样。
你可以先红冲了,然后再去删除卡片。
是要先计提这个月折旧,再红冲,还是不提折旧前红冲?
不要折旧了,直接红冲就可以了。