你好,通过利润分配、未分配利润来调整。
申报表中“期末留抵税额”与账上“应交增值税进项税额”的金额不一致,我查了一下,是有几张电子通讯费的发票,申报表加上了这个金额,但是账上应交增值税进项税额并没有显示(因为是普票),这种应该怎么处理?
账上留抵税额与申报表上的留抵税额不一致,溯源后发现是接账回来后期初余额的挂账。这种情况该怎么调整呢
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
做账的利润表上的利润总额和企业所得税申报表上的利润总额数据不一致,因为税是先报的,账是后做的,这种情况应该怎么调整到和申报表一致
个体工商户不能直接在电子税务局上开票吗
长期待摊费用摊销需要附原始凭证吗?
老师,咨询个问题,最初在银行开户,用的现金结算的U盾费,建账期初设置的时候直接输入库存现金期初余额为那个金额,试算不平衡,是不是得先记实收资本呀!
不不不,危险有很多,小鹿,小鹿,你想看他这里?
老师,平常工作中怎么和同事和谐相处
老师,公司章程-出资时间如下图所示,做24年工商年报的时候认缴出资时间和实缴出资时间应该怎么填呢?公司开业到目前实缴出资是0
不理解内部交易,未销售的全减去,销售的部分加回来,还有的题销售了加的是未销售部分呢
个人出租房屋涉及哪些税费
请问,地租合同约定一年2万,没有实际支付每月计提地租的分录怎么做? 如果先用银行存款支付2万地租,后面每月计提地租,分录有怎么做呢?
结转成本需要附原始凭证吗? 借:主营业务成本 贷:库存商品
不太明白,借什么贷什么呢,要转入营业外收入吗
你的留底在哪个科目里面体现的?
账上应交增值税20.27,申报表留抵15.26
也就是借方余额多了,是这个意思吧,借利润分配未分配利润,贷应交税费。
增值税不是价外税吗,为什么会影响利润呢
你好,那你之前这个期初录入错了,你用哪个科目做平的,你能找出来吗。
你能找出来的话,用这个科目来一班期初不平都是通过利润分配,未分配利润的调整的。