同学你好 缴纳增值税附加税所得税印花税等科目

老师,外聘的技术人员代开给公司技术服务费发票,需要缴纳哪些税费,如果直接按照劳务报酬申报代扣个税,这两个哪个划算?
境内公司向境外公司提供这类服务,服务发生在境内。 交易编码:228039 其他技术服务 技术服务费 交易附言:生产技术指导费(自动化机器), 问题1:开具6%增值税普通发票,是否按照这个金额申报缴纳增值税,会涉及到免抵退的问题吗? 问题2:需要到税局备案吗,如需备案需要哪些资料。 问题3:外管局上需要做那些流程
个人到税局代开技术服务费发票需要交哪些税?技术服务费增值税是6%吗?个税是按劳务报酬申报吗
老师好,公司去年收到一张个人代开的咨询服务发票,然后现在专管员在说要按照劳务报酬给他代扣代缴个税,可是开票开的是咨询服务不是劳务报酬啊,还要再给申报个税?那开发票的作用是什么?
请问老师,个人兼职我们公司付的工资,个人去税务局代开的会展服务*活动服务费发票,个税扣缴端弹出这个个人的所得项目为劳务报酬所得,那我公司一定要按照劳务报酬所得来代扣代缴个税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
同学你好 个人代开普票都是免增值税的
四种税分别多少税率呢
免增值税是不是就没有附加税和企业所得税了,印花税需要缴纳
增值税免了 附加税也免了 所得税是20% 印花税服务的不交
按照服务金额的20%吗
如果不要发票,给他劳务报酬申报代扣个税,哪个划算?
那这个要发票才可以 你有发票才可以税前扣除
意思一定要发票吗,不能工资形式申报吗?
对的 一定要发票的