分录 借:以前年度损益调整 120 应交税费-应交增值税(销项税额)40.4 贷:应收账款 140.4 借:库存商品 100 贷:以前年度损益调整 100 借:坏账准备 6 贷:以前年度损益调整 6 借:利润分配-未分配利润 12.6 盈余公积-法定盈余公积 1.4 贷:以前年度损益调整 14 9. 债务重组利得=1300-(1000%2B1000*17%)=130 A 10 应交所得税金额=(2000-120%2B20)*25%=475 D 2. 借:预计负债 100 以前年度损益调整-营业外支出 40 贷:其他应付款 140 借:未分配利润 36 盈余公积 4 贷:以前年度损益调整 40 2016年年末其他应付款增加 140万元,未分配利润减少36,营业外支出增加40 借:其他应付款140 贷:银行存款 140(这笔分录做在2017年) 因此银行存款减少是在2017年 选B
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
这几题怎么做请写出具体分录及数据谢谢,最后图片需要第二题
老师好,我又来了,还是关于计算生产经营所得税的问题,我发图片您看一下,您前几天告我的计算方法怎么跟生产经营所得税申报系统里面的计算数据不一致呢,申报系统里面不涉及到老板个人工资发放问题,请问这是什么原因?还是需要把报表的哪个地方再做调整吗?谢谢
请教下老师,有个问题我不懂了,第一张图的最后一行我也没写过次页,因为刚好是期末合计了,我也不知道这样登记是不是正确的?感觉好像不规范的? 另外第二张图的第一行我也没写承前页直接写了本年合计了,此外最下面的两行需要写本月合计本年累计了,但是最下面的一行要写过次页的,那我该怎么填才正确规范啊?对着这个登记问题我很模糊,请教老师在百忙之中指教下,非常感谢了
我们买东西给对方,对方不让我们开发票。我们要确认未开票收入吗?我们等到报税的时候,在未开票那里填写数据,交相应的税就行吗?确认未开票收入以及交这块税的分录具体怎么做?假如未开票收入13万。三个问题,分别回答,谢谢你了