你好你的会计分录是对的

老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
酒店行业客房内部固定资产和无形资产摊销,为什么不直接做会计分录, 借:主营业务成本 贷:累计摊销/累计折旧, 而是,先借:合同履约成本, 贷,累计折旧/累计摊销, 再借:主营业务成本, 贷合同履约成本
无形资产的出租:会计分录为什么不是借:其他业务成本贷:累计摊销无形资产减值准备银行存款
酒店购买空调,会计分录?借:固定资产贷:现金每月折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧这样是做对吗?还是折旧时计入管理费用?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,系统服务费2万直接计入主营业务成本,借:主营业务成本2万贷:银行存款老师,这样做对吗?然后38万按5年折旧,系统服务费2万我直接计入主营业务成本,不通过无形资产再摊销,这样做可以吗?,麻烦老师看一下会计科目
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
看清楚我问的,我写了两个分录,我问你那个
先借合同履约成本 贷贷累计折旧或者应付职工薪酬 然后再 借主营业务成本 贷合同履约成本