齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款 红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的
老师可以再解释的更清楚一些吗
你好,具体的哪一个不清晰?是那个分录你没有看懂吗?跨年的分录。
假如20年确认了未开票收入10600当时分录是: 借:应收账款10600 贷:主营业务收入10000 应交税费—应交增值税(销项税)600 在21年开具了发票,又做了相同分录 22年借:利润分配—未分配利润10600 应交税费—应交增值税(销项税)600 贷:应收账款10600,同时更正2021的增值税申报,21年财务报表,所得税年报纳税调整表,其他填在账载金额10600,这样后面会产生收入类的调减金额,是这样做吗?
你好 是的,是这么做的。
更正20年增值税申报表时会产生退税,会不会被税管员关注
你好 这个不好说,不一定。
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老师可以再解释的更清楚一些吗
你好,具体的哪一个不清晰?是那个分录你没有看懂吗?跨年的分录。
假如20年确认了未开票收入10600当时分录是: 借:应收账款10600 贷:主营业务收入10000 应交税费—应交增值税(销项税)600 在21年开具了发票,又做了相同分录 22年借:利润分配—未分配利润10600 应交税费—应交增值税(销项税)600 贷:应收账款10600,同时更正2021的增值税申报,21年财务报表,所得税年报纳税调整表,其他填在账载金额10600,这样后面会产生收入类的调减金额,是这样做吗?
你好 是的,是这么做的。
更正20年增值税申报表时会产生退税,会不会被税管员关注
你好 这个不好说,不一定。