1借应收账款3390 贷主营业务收入3000 应交税费应交增值税销项税390 借坏账准备30 贷应收账款30 计提前坏账准备余额20-30=-10 应收账款余额400 3390-30=3760 3760*0.005=18.80 补提10 18.80=28.8 借资产减值损失28.8 贷坏账准备28.8 2.借银行存款2000 贷应收账款2000 借应收账款2260 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260 借坏账准备60 贷应收账款60 计提前坏账准备余额18.8-60=-41.2 应收账款余额3760-2000 2260-60=3960 3960*0.005=19.8 补提41.2%2B 19.8=61 借资产减值损失61 贷坏账准备61

甲公司为一般纳税企业,增值税率为13%,该公司历年采用应收账款余额1%计提坏账准备。有关资料如下:①2019年期初应收账款余额4000万元,坏账准备贷方余额20万元。②2019年8月销售商品一批含税增值税价款3390万元,尚未收到货款。③2019年12月实际发生坏账损失30万元。要求请根据以上业务做出该企业相关的会计。
《财务会计实务》半期测试1.中公司为股纳被企业,增值权车为138.该公司采用应收账款余顺百分比法检算坏账损失,坏陈准备计提比例为0.5%.有关贷料如下:0)2018年期初应收系款余额400万元,坏陈准备贷方余额20万元2018年8月销售商品批,价款300万元增值税根寒13%.价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行:2019年6月销售商品批,价款200万元,增值税税率13.价税款共计2260万元尚未收到贷款:2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求:(1)根据以上经济业务编制相关会计分录:(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录。
《财务会计实务》半期测试1.甲公司为一般纳税增企业,增值税率为13%,该公司采用应收账款余额百分比法检算坏账损失,坏陈准备计提比例为0.5%.有关贷料如下:0)2018年期初应收系款余额400万元,坏陈准备贷方余额20万元2018年8月销售商品批,价款300万元增值税根寒13%.价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行:2019年6月销售商品批,价款200万元,增值税税率13.价税款共计2260万元尚未收到贷款:2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求:(1)根据以上经济业务编制相关会计分录:(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录。
《财务会计实务》半期测试1.甲公司为一般纳税增企业,增值税率为13%,该公司采用应收账款余额百分比法检算坏账损失,坏陈准备计提比例为0.5%.有关贷料如下:0)2018年期初应收系款余额400万元,坏陈准备贷方余额20万元2018年8月销售商品批,价款300万元增值税根寒13%.价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行:2019年6月销售商品批,价款200万元,增值税税率13.价税款共计2260万元尚未收到贷款:2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求:(1)根据以上经济业务编制相关会计分录:(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录。
《财务会计实务》半期测试1.甲公司为一般纳税增企业,增值税率为13%,该公司采用应收账款余额百分比法检算坏账损失,坏陈准备计提比例为0.5%.有关贷料如下:0)2018年期初应收系款余额400万元,坏陈准备贷方余额20万元2018年8月销售商品批,价款300万元增值税根寒13%.价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行:2019年6月销售商品批,价款200万元,增值税税率13.价税款共计2260万元尚未收到贷款:2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求:(1)根据以上经济业务编制相关会计分录:(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录。
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
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老师,我问下贷款利息能开专票吗?
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个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办