你好同学,你是说在报表里体现不出来吗?

老师我们出版社收到一笔图书申请项目基金十万,入在专项应付款里,但是发生成本印装等费用入在生产成本里了,现在图书己经入库,我们怎么平专项应付款,
老师,我将40万的专项应付款计入到其他收益科目,,我们是合作社。我怎么看不到在那张表里体现了?
老师请问我们是村集体经济组织,然后投资了一下个合作社70万,然后合作社要还我们钱,做的应收款,但钱还没收到。说是以后卖了果子分批还钱。买农药等其它都在这个应收款里支。不做经营支出。。我不知道这个做借应收款合作社70,万时,贷方做什么科目。
老师,我们是表演的公司,卖门票看表演,现在有个公司要和我们合作,把我们的表演项目纳入到他们票价里边去,这个怎么计算税,是不是我可以理解成,不管他们怎么计税,我们就是以他给我们的钱做收入纳税就行,他们其实是差额计税,实际就是委托代销我们的门票。
老师您好,2023年合作社收到的政府补贴,刚收到的时候不知道是专项应付款,就计入了递延收益科目,现在要把这个补贴支付掉,借方我应该计入什么科目呢
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
是啊,而且合作社的报表盈余分配表也没有其他收益的项目
我看百度里面。好多最后的专项应付款转入到了公积公益金了。这是合作社的。
你好同学,你这个专项应付款它具体是用来做什么的呢?是建设项目吗?项目已经完工了吗。
40万,用于建猕猴桃基地,我们25万包出去让别人给我们栽植水泥杆,15万我们直接买有机肥了。。。收到钱借银行。贷专项应付款,买肥料,我借生产成本,贷银行,,工程25万付款我借在建工程,贷银行,,4月已经完工了。我借方固定资产25,贷在建工程25,,,同时我需要把专项应付款转出去,借方专项应付款,贷方其他收益,但是我感觉其他收益没有在合作社的报表里面体现?不知道怎么办,
你好,你有营业外收入这个科目吗?你把它转到营业外收入里
老师,你看看。没有营业外收入
你看看这个盈余分配表
你好,那你贷方是其他收入,我看你这个表上有其他收入这个