同学你好 这个不是你们的收入吗

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
老师请问我们是村集体经济组织,然后投资了一下个合作社70万,然后合作社要还我们钱,做的应收款,但钱还没收到。说是以后卖了果子分批还钱。买农药等其它都在这个应收款里支。不做经营支出。。我不知道这个做借应收款合作社70,万时,贷方做什么科目。
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师社保合规老板发问发多少工资交税最合适
老师总公司和分公司如何报企业所得税啊,分公司是独立核算的,分公司有注册资金吗?
我25年12月暂估的戍成本,借生产成本,贷应付公司A,现5.31前拿不到票,我是在26年4月或5月,红冲这张凭证再汇算调增吗?
工业总产值(当年价格)怎么算,是哪个数
老师总公司和分公司如何报企业所得税啊,分公司是独立核算的,分公司有注册资金吗?
请问进项留底 退税要怎么办理 麻烦吗 需要走什么流程
支票算是银行存款嘛?
去会计事务所交接,需要交接哪些工作
社区给甲物业公司更换垃圾车的补贴,甲收到这笔补贴是不缴纳增值税的对吧?
请问老师,我们租给员工的宿舍没有租金发票可以税前扣除吗?
说是喊冲减这个应收款但贷方不知道怎么做
意思是没有还款的,只有等合作社卖钱就冲减这个应收款
借银行 贷应收账款
实际是收不到钱的。抵应收款
就像是空手套白狼
同学你好 嗯 可以这样理解的