你好同学,不是应纳税额,是你实际交的税额。

小微企业享受所bai得税优惠如下:du 1、应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至5%。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负降至10% 2、对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 老师,请问这两种说法哪种是正确的?
老师。税负率就是各个税款纳税金额/不含税收入 比如增值税税负率=增值税纳税金额/收入 企业所得税税负率=企业所得税纳税金额/收入 比如我们不含税收入400万 增值税的税负率是1%,企业所得税是0.9% 那么增值税应该交4万 所得税是交3.6万吗
老师,我们公司的企业所得税税负是1%,现在企业所得税应纳税所得额不超过100万税负是5%,那税负要相应调整吗?
老师,我的企业所得税税负是应纳税额87万元,不含税收入7385万元。87万/7385万=0.012。那我的企业所得税税负率是不是1.2%
老师,建筑行业算企业所得税税负率的时候,小微企业,利润总额280万元,营业收入4300万元,负税率应该怎么算啊,是按应那所得税额算还是按减免后的金额算
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
对,说错了87万就是我交的2021年实际交的税额
你好,那个就是没有问题的。