你好,你们购买这个服务是销售出去的吗?

你好,老师,支付税费的时候如何做账
老师,您好,支付给其他企业的服务费,支付的时候如何做账,月末结转成本的时候如何做账,谢谢
老师,收到税务局退的手续费,企业直接支付给代扣代缴人员,要交增值税吗?如何做账?谢谢!
老师好 2022年支付银行手续费已做账,借财务费用贷银行存款。2023年银行给开了2022年手续费发票,如何做凭证?开的普票如何做?专票如何做账?谢谢
老师您好!9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外收入的,做到主营业务收入了
我公司的五险一金 以及个税全部由公司承担 我该怎么做分录
老师,支付一笔科小申请服务费,记入咨询费吗?
老师,日常报销有些没有发票怎么办
生产型企业,24年和25年的出口业务,所有交易已经全部完成,老板没有开成本票。 我现在需要怎么操作?
老师您好,请问,小规模生成一般纳税人,我们主营业务收入不含税7月470万,8月370万,是从哪一个月生成一般纳税人呢
老师贴现公司开具的贴现利息专用发票是不是不可以抵扣进项税?
老师,我有点不明白,为啥跟个人签订劳务报酬,又让个人代开发票,还要申报个人税,劳务报酬,这是为什么,直接申报个税劳务报酬企业不能做账吗
老师好,一个一般纳税人公司申报完年度申报表以后出来提示税金及附加不一致,这个该怎么处理呢
老师,个体工商户交经营所得税,分录是贷应交税费-应交所得税。还是应交个人所得税?我做账系统这两个二级明细科目。
老师,你好请教一下,我们2025年4月、10月有出口业务,2026年4月也有出口业务,然后4月的增值税也都报了,我现在的问题是: 1、2025年4月、10月我还没有申报免抵退,我现在要报25年的免抵退的话,这个时间节点有要求 吗,一定是要卡在报增值税前,还是增值税后都可以,
如果支付,你们收入还没有确定,借劳务成本贷银行存款,确认收入之后,借主营业务成本贷劳务成本。
我们对外提供的也是服务,收入已经确定了,要如何处理?
借主营业务成本贷银行存款。