你好,其他应收款去年多挂2000元,现在的调整分录是 借:相关科目 贷:其他应收款
老师请问,去年一笔展览费己付款,挂在其他应收,今年收到票,怎么处理
其他应收款去年多挂2000元,怎么处理
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
账上挂了很多其他应付款其他应收款 怎么处理
其他应收款-老板和其他应付款-老板同时挂账4000多万,怎么处理呀?
什么情况下不动产租赁采用5%的税率啊
请问有没有陕西西安的老师?我有社保增员的问题需要咨询
成本模式下投资性房地产转公允模式下投资性房地产的损失和收入计什么科目
总账是总分类账吗? 摘要写1号到30号凭证汇总?
什么情况用5%的税率啊
我们是珠宝加工厂,会有小时工,如果申报报酬是否还需要对方给我们开票?
咨询下:企业信用信息公示报告中的数据,准确吗?一般如果作为外部证明资料,被认可吗?
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%,我们是13%的税率,可以发一下计算过程吗?
装配式建筑税收优惠政策是什么政策
税务让把往年的一些费用减少。重报申报报表,那账应该怎么调?费用对应的现金或银行已经支付了
去年:借:在建工程 3552 贷:其他应付款3552 在建工程多计1000 今年账怎么处理
你好 借:其他应付款 1000 贷:在建工程 1000
看不懂 我今年要支付这笔款项 发现在建工程多计1000 不用冲账?
你好,不需要冲账,在之前分录的基础上,减少在建工程入账1000,其他应付款入账1000就是了
之前是去年了,意思今年在建工程减少做一笔对吧
你好,是的,是这样的