你好,其他应收款去年多挂2000元,现在的调整分录是 借:相关科目 贷:其他应收款

老师请问,去年一笔展览费己付款,挂在其他应收,今年收到票,怎么处理
其他应收款去年多挂2000元,怎么处理
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
账上挂了很多其他应付款其他应收款 怎么处理
其他应收款-老板和其他应付款-老板同时挂账4000多万,怎么处理呀?
辞退员工离职补偿平均工资看近十二个月的应发工资合计除以12还是看实发工资合计除以12,包括个人承担的社保公积金 个税吗
老师,汇算清缴调整了业务招待费和福利服,我会计分录需要录分录吗?如果需要怎么录
电商公司只报了7至9月的收入,之前都是0申报的补开7月之前的进项发票可以吗
老师,我想问哈退役军人的减免每年抵减9000,是指减免增值税,不够减,再去减附加税吗?
公司出售了一批固定资产,有一些是已计提折旧完的了,有一些还没有,取得收入走的私账,这部分主要怎么账务处理和税务申报
老师个人去大厅开代开具植物油发票一次性开6.5万需要缴纳税款吗?
你好老师个体户经营超市领用商品是自己用看见科目怎么做
公司给公司开具租赁发票,一个季度超过30万,有减征政策吗?
这是什么意思,具体要怎么操作呢
辞退员工离职补偿平均工资看近十二个月的应发工资合计除以12还是看实发工资合计除以12
去年:借:在建工程 3552 贷:其他应付款3552 在建工程多计1000 今年账怎么处理
你好 借:其他应付款 1000 贷:在建工程 1000
看不懂 我今年要支付这笔款项 发现在建工程多计1000 不用冲账?
你好,不需要冲账,在之前分录的基础上,减少在建工程入账1000,其他应付款入账1000就是了
之前是去年了,意思今年在建工程减少做一笔对吧
你好,是的,是这样的