您好,对的,是这样处理的

老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
我们有一笔钱,是2022年收到发票挂的其他应付款,余额2000元,23年他有重新开了2000元的票,这账怎么做,还是借其他应付款贷银行存款吗
老师,请问下之前已经计提公司和个人社保部分,但是上个月已经做了社保减员撤销申请,那这个计提部分怎么冲减呢,会计分录怎么写呀
老师,请问*劳务*安装费要不要申报印花税的,如果要,具体税目是什么?
你好,老师,个人开机械租赁费多少的税率
老师我们家是电商,昨天收到税务局短信,说与平台推送不一致,我应该如何更正
老师 季度销售额是32万 其中开票金额是8100元,无票收入是写32万减去8100吗?
老师,医疗美容诊所的合规账咋做,科目怎么设置,税务要怎么规划呀
老师好,个税申报时候,社保那一栏填的是累计数还是当期交易数?
老师,请问一下我们是建筑公司,麻烦问一下完税凭证在哪里打印呢
开了发票和没有开发票的收入有什么区别
老师个体工商户报经营所得的时候减半征收在哪里修改
因为去年都计入成本了,虽然今年又开了,也不新做是吗
嗯对,也不重新做的