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老师好!有笔预收车位管理费3000元,时间是2022年7月1日到我2022年12月31日,款还没收到,发票提前在4月份开票,想问下老师会计分录怎么做?

2022-05-06 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 16:07

借应收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项。

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:07

七月份开始才做收入的。

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借应收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项。
2022-05-06
您好,贷款利息一般是这样计算的,本金*年利率/360天*当月的天数。比如1000万元的本金、4.9%的年利率,1月份的利息是1000*4.9%/360*31
2021-03-27
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
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