你好,如果当时入账错误了,可以这样调整的

老师你好,1月份购进的固定资产,可是当时的会计当管理费入账了,我现在调整凭证,然后补2月和3月的折旧,这样做可以吗?
老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师,之前会计做的计提折旧分录,写成借累计折旧,贷累计折旧,2个月的,相当于没有计提折旧,现在我要调账,可以写摘要:调几月几号凭证和几月几号凭证,借管理费用-折旧费 贷累计折旧吗?
老师好!我想咨询一下,以前会计入固定资产多了,现在做调整会不会影响折旧,还是说折旧不用管了? 那现在我调整的话,是不是把之前的红冲,然后重新做一笔正确的分录? 我们是亿企赢软件,那调整完固定资产后,折旧就是月末点自动结转就可以了,那还需要自动调整吗?
老师我公司近半年购入批量的桌椅,当时作为管理费用办公费入账,现在进行调账入固定资产,那折旧是从这个月折旧嘛,还是要补提折旧,应该怎么做啊
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?