清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
丙公司为增值税一-般纳税人,2017年7月,决定对A设备提前报废,取得残料变价收入10万元(增值税税率13%),发生自行清理费用1万元,款项均以银行存款收付.A设备原价100万元,已提折旧75万元,已提减值准备10万元。请根据上述资料编写A设备转入清理、取得变价收人、支付清理费用、结转清理损益的会计分录.(注:此题考核公司固定资产处置的账务处理)
某企业购进一条生产线,设备安装完毕后,固定资产的入账原值为400000元,预计折旧年限为5年,预计净残值为16000元。采用双倍余额递减法计算该项固定资产的各年折旧额,使用四年后将其转让,转让价款82000元存入银行,用现金支付清理费用3000元。已办理过户手续 1,计算固定资产使用期间的各年度折旧额; 2,计算转让固定资产的净损益; 3,为增加固定资产、计提折旧总额、转让固定资产等业务编制会计分录。 A 公司于2004年11月1日采用商业承兑汇票方式,销售给 B 公司一批产品,价款50000元,增值税额8500元,产品发出,收到对方开出并承兑的为期90天,带息的商业承兑汇票一张,票据年利率5%,由于企业资金紧张,提前30天向银行办理贴现,银行贴现的年利率为6%要求对其讲行相关的账务处理: 1,收到票据 2,提前贴现 3,票据到期,承兑方无力支付
总经理的电脑因提前报废清理收入585.3元,开具增值税专用发票,发生清理费用100元,收到款项已存入工商银行结算方式为转账支票清理费用用现金支付,怎么做会计分录
总经理办公室资产编号为022001的联想电脑因故障提前报废,清理收入565.00元,开具增值税专用发票,票号为09070927,发生清理费用100元,清理原因为“发生故障,提前报废”。收到款项已存入工商银行,结算方式为转账支票,票号为11140910,清理费用用现金支付。现金流量项目为“10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额”会计分录怎么写
总经理办公室资产编号为022001的联想电脑因故障提前报废,清理收入565.00元,开具增值税专用发票,票号为09070927,发生清理费用100元,清理原因为“发生故障,提前报废”。收到款项已存入工商银行,结算方式为转账支票,票号为11140910,清理费用用现金支付。现金流量项目为“10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额”会计分录怎么写,急!!!
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?