你好; 你们是算变卖旧车 ; 以净值去换新车是吗?

老师好,假如某公司购置了一辆价值为20万的车辆作为固定资产,5年后折旧为0,但是车辆第六年再二手卖了3万元,这个当作公司营业外收入吗?应该不可以吧,因为折旧为0了,若可以,这些年那这俩车是算17万还是23万的支出,谢谢。
老师你好,公司5月处置已经计提完折旧的车辆,购入时98000元,折旧98000元,现在新购入车辆20万,次月计提折旧。本次购入新车时旧车置换旧车收入4000元,那我就应该做营业外收入4000元吗?税应该怎样缴纳呢?
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
应收账款-a客户余额 -40000 元和 应付账款-a客户 余额 -30000 元,总监说把这两个并在一个科目,让我写这个说明,这个如何写好呢?
老师你好,公司贷款买一辆二手车,一部分当投资款,一部分借款,只是这个借款的借3年左右,可以吗
老师好 苏州个体工商户 双免政策 12月刚注册的公司 12月收20万营业额要交税吗?
增值税加计抵减政策,2024年开始的,公司10月申请才通过,所以11月和12月报税页面自动带出有全面累计抵扣不用交税,因为加计全部抵消了,2025年也是9月通过的,1-8月交税,9月开始不用,也是由于全年1-8累计加计抵减放在了9月,现在同事要去更正2024年和2025年的增值税申报表,导致2024年11月和12月有滞纳金,为什么2025年1月到8月不用缴纳滞纳金呢?
请问老师,营业执照办完了,税务那怎么登记
报销流程:像那些琐碎的,买个碗啊,盆的,烟的,很多都只是弄了销售清单,这些还要写收据吗?有的就几块钱。写了收据还需要写付款申请单或者报销单吗?有的直接就是出纳垫付的。另外会计审核的单,出纳付款的时候有没有义务再审核。
老师,合作社把农业机械设备租给别公司使用比如耕田,收割这些服务,开发票大类是现代服务—农机设备租赁吗,我上次问老师说是经营租赁—农机设备租赁,但是我在别的地方看到别人开发票就是开的现代服务—农机设备租赁费,这个开票信息那个是合规的呀
老师,上个月仓管给到我的10月盘点表有个商品的库存盘点不对,她给到我的是已经没有库存了,但是11月份又有出库,11月份我看也没有新的入库,我跟她核实,她跟我说,11月2号确实是有出库。那像这种库存盘点有误,导致的负库存,我11月份的账要怎么处理?
老师电商直播怎么做账呐?
我们是事业单位,医疗款收上来时候,上缴财政,我们做的分录是,借,应缴财政,贷,银行存款。当我们收上患者费用的时候,我们记的是,借应收账款,贷应缴财政。现在有一笔当年的医保罚款200需要缴回医保,还有一笔20年的医保罚款92由于时间长无法退回患者要求我们存回财政我应该怎么作账
没有净残值,
意思是折旧折足了。 那你就做账 你抵扣了进项税了吗? 之前旧车抵扣进项税了吗
没有抵扣,买的二手车
你好; 那你就按照3%减按2%计算 增值税的