你好; 你 具体是库存商品还是原材料; 你你们涉及加工销售这些吗? 你做下实盘盘点下 ;

老师,我们生产产品的原材料发票没有到,我现在需要暂估入库,暂估入库的数量啥都和发票一致,暂估完要领用出库至生产成本,再由生产成本转至库存商品,但是入库存商品的时候要入数量,这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量,这部分我应该怎么操作呢?分录是怎样的?只是针对暂估的这部分原材料
老师,您好,请问存在内外帐的商品流通企业,有无票收入到老板私户,然后结转成本的时候外账没有做这部分,那会导致外账的商品库存和实际有差异,怎么做?
老师你好,想问一下去年的企业所得税是核定的,也是开了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款,可是现在我发现库存商品还在,可是票当时已经开出去了,现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开,
老师您好,代理记账做的账入库时有时入库存商品,有时入原材料,结转的时候也不一致,导致2021年还有100多万的库存商品和原材料,实际已没有的,我现在怎样把它搞平呢?[流泪]
老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
个体工商户不买社保的,要在电子税务局办理单位缴费登记吗
老师,请问是不是新注册的公司注册资本5年内要实缴的?
老师,为什么在自己一个人做汇算清缴,那个子女教育每个月能扣除多少?在专项附加扣除那里选择100%扣除,家庭只有我一个人,应该扣2000吧,子女教育专项附家扣除没有显示金额?
他们有时放库存商品,有时放原材料。结转时也不一致。
不加工,是商贸公司,我做的都是放库存商品。
现在原材料是贷方余额20万,库存商品借方余额100万
你好; 先去盘点。 盘点了再说 ;到时 核对账实是否一致; 走调整报告处理
不用盘点,我们是无库存销售的,从工厂直接到我们的客户的
你好; 意思你们实物都没有; 那你库存 应该没有 数量才对; 你不是有数量 在账上吗