这个可以计入招待费的
请问老师我们是一个医药公司,如果和个人合伙开一家分店,我们总公司这边给分店的货物,还有购买的用品,柜台等,应该怎么入账,走什么科目呢
老师,您好!我们的客户是省公立医院,这次三甲评审通,对我司驻院工作人员参与现场的人员每人500元奖励。该比费用医院将会打入公司账户,公司开发票给医院。再由公司发给现场工作人员,我们属于生活服务,平常开出去的发票都是洗涤费,这个发票怎么开什么内容?谢谢!是不是不在经营范围之内就不能开?
老师你好,我们酒店有医护人员做隔离工作的,我们给这些医护人员买了一些吃的喝的,这笔钱要怎样做账呢?做在管理费-医护人员福利费,可以吗
老师你好,我们是隔离酒店,有医护人员,平时我们会买一些吃的喝的给医护人员,这笔费用该怎样入账呢
老师你好,我们酒店有医护人员,护士节那天给她们买花的开支入哪个科目呢
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
不是福利费吗
他们不是你们的员工,不能计入福利费的
我们放入管理费-医护人员福利费
不行的,这不是你们的员工哦,不能计入福利费
老师,我们不想入招待费,有其他费用列吗
医护人员的工资成本你们承担不
不承担,我们列在酒店的客房成本,可以吗
这样也是可以的额