借银行存款 贷税金及附加

1月2月的印花税,计提借,管理费印花税,贷,应收税费印花税,缴费,借 应交税费,印花税,贷 银行。4月份减半征收退回800元。应该怎么做分录
老师,一般人的1月份的印花税税,土地税,减半增收了,之前是按不减半缴纳的,现在税务退了一半的钱,退回的分录我怎么写
今天1月份交纳印花税减半退回分录怎么做
老师,请问1月份交了税款,税务又退回了,要延迟缴纳,到8月份才交,我分录怎么做?附加税减半退回了,分录怎么做。?
请请教一下,今年一二月份全额缴纳的附加税和印花税,因享受减半征收的优惠,在4月份退回一月份已缴附加税的50%,剩余1月份印花税和2月份附加税及印花税多交的50%在我申报五六月份印花税时被抵了,请问以上业务的会计分录怎么做?
我公司的装载机(包括油料,人工)租给别公司使用,我公司开票应该属于哪一类呢,
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
老师,咨询一下个体户现在是查账征收,就是在自然人电子税务局申报员工工资个税,从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种,10月27日当时申报经营所得时,把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时,系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得,需要进行综合所得申报,但是个体户没有给经营者(也就是老板)发工资,所以我申报的时候就没有选经营者的名字,现在系统提示要把经营者的工资申报,我可以在综合所得申报工资,经营者应发工资填0嘛,
我们人力资源公司差额纳税,我们开5个点差额专票给企业,合作承包商开1个点普票给我们,承包商1%税点是否合理
老师,涉税实务中,大题中,让求税款,但是题中没要求是万元或者元?那这种情况默认元吗?