4月退税的,借:银行存款,贷:应交税费 借:应交税费,贷:税金及附加 5、6月按实际缴纳的印花税,入账就可以的

2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
请请教一下,今年一二月份全额缴纳的附加税和印花税,因享受减半征收的优惠,在4月份退回一月份已缴附加税的50%,剩余1月份印花税和2月份附加税及印花税多交的50%在我申报五六月份印花税时被抵了,请问以上业务的会计分录怎么做?
老师你好,公司小规模纳税人销售眼镜企业。计提印花税,一季度一申报,直接在25年1月份缴纳10~12月的印花税,请问直接借税金及附加贷应交税费应交印花税还是直接贷银行存款?因为这12月份没有计提,那1月份的时候还计提吗?1月份走的是税金及附加,不是影响二五年的损益吗
老师,请问:员工宿舍晒衣架、热水器、饮水机,计入什么费用?
老师,电商销售鞋子,从供应商拿到原材料,然后把原材料发到代工厂,做出成品直接销售,代工厂的代工费(包含哪些成本)
但是有4万多的差异呢,这会不会是汇率差问题,但应该不会反应在免抵退税额里?@朴老师
A公司欠B公司欠款,A公司融资然后配合银行融资转款要求,将款项打给C公司1000万,C公司又将1000万打给A公司(A公司委托C公司代付欠款),这样合规吗,存在风险吗
老师,高新25.12月份才拿到编号老师,股东分红到现在才给我,我25年关账了,做到26年2月份账务里面可以吗
请问老师,单板公司收到这张木头收购发票,在投入产出计算成本下,这张发票是直接按普票含税入账,借原材料59120,贷木盛公司?还是要价税分离?
老师你好,对方给我们开了普票,随后就红冲了,怎么样防止这种现象啊?
老师你好!律师代理费是计入管理费用—咨询费吗
老师,已经认证了的发票对方能作废吗?
老师,有没有什么法律条文说医疗门诊前三年免房产税和土地使用税的规定?