你好,因为只有D选项不能扣除,其他的可以扣除啊

下列应税消费品中,不能扣除外购已纳消费税的是:A 以已税烟丝为原料生产的卷烟 B 以已税珠宝玉石为原料生产的贵重珠宝首饰 C 以外购的汽油、柴油用于连续生产的甲醇汽油、生物柴油 D 以已税白酒为原料生产的白酒 我想问下这题为什么是选D
卷烟厂为增值税一般纳税人,生产A、B两种卷烟。A种卷烟不含税调拨价标准条73元,最高不含税售价每标准条78元:B种卷烟不含税调拨价每标准58元,最高不含税售价每标准条62元,2016年3月发生以下经济业务(1)月初库存外购应税烟丝金额为0,当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝,取得伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款30万元,增值税税额5.1方元,已验收入库(2)领用购入烟丝的50%,生产A种卷烟200箱。其中100箱销售始某商场,当结清款项;另外100箱用于抵偿所欠外单位货款(3)领用购入烟丝的40%,生产B种卷烟200箱,作为股本与甲企业台资成立烟草零售经销商M公司。(4)领用购入烟丝10%,要托W企业加工一种新型低焦油卷烟3箱,W企业按箱0.2万元收取加工费(不含税),当月加工完成后全部交始甲卷烟厂,W企业收代缴消费税。甲厂将这3箱新型卷烟销售始某商场,售价3.2万元/箱烟丝的消费税税率为30%,A种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税为56%加150元/箱,B种卷烟适用的消费税税率为36%加150元/箱)根据上述资料回答下列问题:(1)计算该卷烟厂销
新华卷烟厂(一般纳税人)生产销售“新华”牌卷烟(消费税的适用税率为56%)。4月份有关购销业务如下: (1)从烟叶种植场(小规模纳税人)收购晒烟叶一批,税务机关核准的收购凭证上注明的支付金额为1000000元。货物验收入库。 (2)从A卷烟厂购入烟丝一批,取得的专用发票上注明价款为1500000元,增值税款240000元。货物验收入库。 (3)外购辅助材料等货物,取得的专用发票上注明增值税款为80000元。货物验收入库。 (4)上月发出库存外购烟叶(不含增值税的成本价530000元)委托B卷烟厂加工烟丝。本月加工完毕,全部收回,支付不含税加工费25000元及B厂代垫辅助材料不含税成本5000元,取得的专用发票上注明增值税款为4800元。其消费税已由B厂代收代缴(B厂无同类烟丝的销售价格)。 (5)上述烟丝收回后,将其中50%直接出售,取得不含税价款560000元;其余烟丝用于连续生产40个标准箱“新华”牌卷烟,当月全部售出,取得不含税价款752000元。 (6)将以外购烟叶为原料新研制的低焦油卷烟2个标准箱提供给展销会作样品并分送参展客商,该型号卷烟每大箱实际生产成本为18000元。 (7)当月销售以外购烟丝为原料生产的 “新华”牌卷烟160个标准箱,取得不含税价款3000000 元。另将同类卷烟3个标准箱移送本厂自设的非独立核算门市部销售,当月全部售出,含税售价每大箱20880元。 根据上述资料,计算该厂当月实际缴纳消费税额和实际缴纳增值税额。(当月生产耗用材料情况:外购已税烟丝买价,期初库存为100 000元,期末库存为50 000元;委托加工烟丝已纳消费税款,当月期初、期末库存均无余额。)
应税消费品退(免税)【综合家例】甲卷烟!为增值税一般纳税人,生产A、B两种春烟。A种卷烟不含税调我价为每标准条73元,最高不含税售价为每标准条78元;B种卷烟不含税调钱价为每标准条58元,最高不含税售价为每标准条62元。3月发生以下经济业务:(1)月初库有外购应模烟轮金额为0,当月从么卷烟厂购入一批已税期丝,取得随的税控系统开具的增值税专用发票,注明价款30万元、增值税税额3.9万元,(经验收入库。(2)须用购入烟约的50型,生产A种卷烟200箱(250条/箱,200支/条),其中,100箱销售给某南场,当月结潜款项:另外100箱用于抵偿所欠外单位货款。(3)领川购入烟丝的40%,生产B种卷烟200箱,作为股本与甲企业合资成立一家烟草零售经销商一M公司。(4)领用购入烟丝的10%,委托W企业加工一种新型低焦油卷烟3箱,W企业按每箱0.2万元收取加工费(本含税),当月加工完成后全部交给甲卷烟厂,w企业代扣代缴消费税。甲厂将这3箱新型卷烟销售给某商场,售价3.2万元/箱www.scmao.comCompanyLogo
老师,注会增值税法增值税一般纳税人取得的专用发票列入异常凭证范围的应按照以下规定处理:消费税纳税人以外购或委托加工收回的已税消费品为原料继续生产应税消费品,尚未申报扣除原料已纳消费税税款的,暂不允许抵扣;已经申报抵扣的,冲减当期允许抵扣的消费税税款,当期不足冲减的应当补缴税款。这个进项税怎么还能冲减消费税呢,能帮忙解释一下这是什么意思吗?没明白表达的含义
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