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请问老师,公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开,这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的,请问这个怎么样入账呢?

2022-05-08 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-08 17:05

同学您好,负数发票就做和上月一样的做,金额是负数就可以,然后再做一个正数的分录

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快账用户4350 追问 2022-05-08 17:10

那正数发票正常认证是吗

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快账用户4350 追问 2022-05-08 17:40

负数怎样申报呢

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齐红老师 解答 2022-05-08 18:57

负数做进项税额转出就可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

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