您好 请问是给财务报销 自己修改吗

I案例3] 2019年4月 份,某科技服 务有限公司取得了多张国内运输服务的票据,相关进项税额抵扣情况如下:(1)取得一张某客运服务公司开具的陆路运输服务的增值税专用发票,注明的税额为240元。 (2) 取得一张某网约车公司开具的出租车费用的增值税电子普通发票,注明的税额为150元。 (3)取得两张注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,列示的合计票价3170元、燃油附加费100元、民航发展基金100元。 (4)取得两张合计金额1090元(机打注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工李某)的高铁车票。 (5)取得六张合计金额618元的水路客票(机打注明的旅客身份信息显示乘船人是单位员工李某等人)。 (6)取得三张合计金额350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工章某等人)。
你好,报销问题 。本是2月份的打车费用, 没有发票。 3月份恰巧 打车相同路线。 开了电子发票和行程单,把行程单上打车时间给改了,能被发现吗
2月1日,采用自管方式建造一个,为工探购进了各种物250000元,值税说点32500元,全部用于仓建设2月15日用生产用原材料一批,你值22600元,5月出日,分配人员工资40000元,支付供电工程电5000元,5月1日,工完工交付使3月5口,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总价为10000元,据发包合同,预程总价的60%,取得的增值税专用发上注明价故60000元,增值税元其余持工完工验收合格后付,12月2日标二,验合格交付使用,补付余工程,的增值税专用发票上注明价40008元,增值税税36元(4)对上月车间新进的一台设备和管理门的一辆小汽车长,其中,设备为3500元,预计可使用8年,预计净残值率为4小汽车值2000元,预计行里程5000千米,时计的残值收入为6000元,预计清费用为100元,本月行程为4(00千米(设备采用中压平均计提折旧,小汽车采用工作量法计提折(5)对上月新购置的一台销电脑汁提折质价为00元,计使用车限为5年,计残值为200元(该电脑采用双倍余额递减法计折旧)8月1日,对生产线改造,该生产线价1800,已提折5000元。在改边往发
2月1日,采用自管方式建造一个,为工探购进了各种物250000元,值税说点32500元,全部用于仓建设2月15日用生产用原材料一批,你值22600元,5月出日,分配人员工资40000元,支付供电工程电5000元,5月1日,工完工交付使3月5口,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总价为10000元,据发包合同,预程总价的60%,取得的增值税专用发上注明价故60000元,增值税元其余持工完工验收合格后付,12月2日标二,验合格交付使用,补付余工程,的增值税专用发票上注明价40008元,增值税税36元(4)对上月车间新进的一台设备和管理门的一辆小汽车长,其中,设备为3500元,预计可使用8年,预计净残值率为4小汽车值2000元,预计行里程5000千米,时计的残值收入为6000元,预计清费用为100元,本月行程为4(00千米(设备采用中压平均计提折旧,小汽车采用工作量法计提折(5)对上月新购置的一台销电脑汁提折质价为00元,计使用车限为5年,计残值为200元(该电脑采用双倍余额递减法计折旧)8月1日,对生产线改造,该生产线价1800,已提折5000元。在改边往发
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
5月份开的红字发票956万,6月份申报5月增值税会出现什么情况?
老师,未分配利润31万,没有要付的账款那些,请问注销要交多少税啊
律所增加合伙人,原合伙人转让份额给新增合伙人,在转让时会涉及到税么
请问一下,有一个公司开票都是开的技术服务费或者建筑服务这种,全年几乎没有对应的进项票进来,只做的有工资几万,但是工资只能做管理费用,这种风险高吗
老师,我公司投资一家公司,投资的那家公司实缴资本是20万,原公司的两个股东转让费签的都是202500,是不是需要我公司转给前股东405000,那投资公司和被投资公司的账务处理怎么做,这个款是投资公司直接打给前股东吗
我们收到供应商发票,除了材料外,有一行写着*加工服务*劳务费,这个一行这样写可以的吗?
请问我司一共有2家分公司,企业所得税是汇总申报的,如果这汇总申报的情况下利润总额超过300万,是只算一家企业的利润总额还是三家企业平均分摊的?能不能算是小微企业?
公司分红20万,个税公司承担分录我怎么做?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?