月应纳税所得额=30000-5000-4500-2000=18500 1月个税=18500*3%=555 2月个税=18500*2*10%-2520-555=625 3月个税=18500*3*10%-2520-555-625=1850 4月个税=18500*4*10%-2520-555-625-1850=1850 5月个税=18500*5*10%-2520-555-625-1850*2=1850 6月个税=18500*6*10%-2520-555-625-1850*3=1850 7月个税=18500*7*10%-2520-555-625-1850*4=1850 8月个税=18500*8*0.2-16920-555-625-1850*5=2250 9月个税=18500*9*0.2-16920-555-625-1850*5-2250=3700 10月个税=18500*10*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700=3700 11月个税=18500*11*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700*2=3700 12月个税=18500*12*0.2-16920-555-625-1850*5-2250-3700*3=3700 年终综合所得应纳税额=(30000*12-60000-4500*12-2000*12)*0.2-16920=27480

5.居民张某2019年每月应领工资收入为30000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为4500元,享受子女教育和赡养老人两项专项附加扣险2000元,已由扣缴义务人预缴完成。2019年12月取得劳务报酬30000元,稿酬2000元;2019年大病医疗医保范围内自负费用50000元,没有减免税收入及减角税额等情况。计算张某2019年12月取得劳务报酬和稿酬时扣缴义务人预扣预缴和额、年终综合计算应纳税额及汇算清缴结果。
李某某2020年每月应发工资11000元,“三险一金”等扣除为3000元,从一月起享受子女教育专项附加扣除1000元,享受赡养老人专项附加扣除1000元。假设,李某某没有其他收入和减免事项等,请计算李某某1~3月应预扣预缴的个人所得税税额是多少
某居民个人王某2020年每月应发工资均为 16,000元,每月专项扣除为2500元,并享受子女教育,赡养老人专项附加扣除2000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算王某1月6月9月以及12月应预扣预缴的税额。计算王某2020年全年应纳的个人所得税税额。
假设中国居民李某2020年每月应取得工资收入为30000元,缴纳“三险一金”4500元,享受子女教育和赡养老人两项专项附加扣除2000元。2020年度李某只在本单位一处拿工资,没有其他收入,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况。请依照现行税法规定,计算李某每月应预扣预缴税额和年终综合所得应纳税额。
54.假定居民个人李某2020年每月应发工资均为30000元,每月专项扣除为4500元、享受子女教育 和赡养老人两项专项附加扣除合计2000元;已由扣缴义务人预缴完成。2020年12月取得劳务报酬30000元、稿酬 50 000元;2020年大病医疗医保范围内自付费用50000元,没有减免税收入及减免税额等情况。2021年2月扣缴义务人(任职单位)向李某提供了已办理的子女教育及赡养老人两项专项附加扣除共计24000元,已预扣预缴税款27480元等情况。李某向支付劳务报酬和稿酬的单位取得了已缴税款的证据:劳务报酬已预扣预缴5200元,稿酬已预扣预缴5600元。请依照现行税法规定说明2021年3月李某如何向主管税务机关做汇算清缴
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
12月个税=18500*1这个为什么是这样算的
每个月扣除后是18500 12月份的应纳税所得额是18500*12