你好,没有认证的做到应交税费待认证不用结转。
不能抵扣的进项,当期认证当期能转出吗?
当期进项税未认证抵扣,期末要怎么结转?
期末如何结转增值税,未认证增值税可以抵销项吗?上期留抵是什么意思
老师,带抵扣进项税额,期末认证抵扣,结转怎么做,谢谢
当月勾选认证抵扣的进项税小于当月的销项税不够抵扣,使用增值税期末留抵税额来抵扣销项税,这个怎么做增值税结转分录呢?
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
谢谢郭老师回复。拿到发票时,凭证里面做的是:应交税费-应交增值税进项税额,由于所属期内没认证抵扣,是不是期末要再做一张凭证,放进待抵扣进项税额?还是说不用管,就挂在应交增值税进项税额里面?
放到应交税费,待认证,借应交税费待认证,贷应交税费、应交增值税进项。