你好,没有认证的做到应交税费待认证不用结转。

当期进项税未认证抵扣,期末要怎么结转?
老师,企业当月收到进项发票未认证抵扣,进待认证科目,月末需要把待认证转到应交税金-进项税中吗
期末如何结转增值税,未认证增值税可以抵销项吗?上期留抵是什么意思
请教下当月的待认证进项税和销项税,月末需要做结转处理吗。待认证下月才抵扣
老师,带抵扣进项税额,期末认证抵扣,结转怎么做,谢谢
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
谢谢郭老师回复。拿到发票时,凭证里面做的是:应交税费-应交增值税进项税额,由于所属期内没认证抵扣,是不是期末要再做一张凭证,放进待抵扣进项税额?还是说不用管,就挂在应交增值税进项税额里面?
放到应交税费,待认证,借应交税费待认证,贷应交税费、应交增值税进项。