你好!一般纳税人要填增值税申报表主表23栏、附表四

税盘维护费280抵扣的时候怎么填 主表附表分别填在哪里
老师,4月交的税控盘维护费,7月申报增值税时,在(附表四)申报表中的期初余额里填280,还是在本期发生额里填280?
交金税盘维护费280会计分录怎么写,抵扣的时候要怎么写
老师,税控盘续费280,抵扣进项,对应填在主表哪里呢
老师,金税盘服务费280怎么填才能抵税280,我们是小规模纳税人,在主表填哪里?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
主表的一般项目还是即征即退项目?
老是 要填在哪边
你好!查看老师截图,你就填老师框红的地方
黄色咋回事
你好!你在附表4扣除那里填了本期实际抵减税额280,当期你又不用交税,这个空本期实际抵减税额要填0,要不相当于税务要给你退税
应该怎么填你告诉我
这样对吗
你好!本期实际抵减税额要填0,本期发生额280
主表出现黄色咋回事
你好!附表4本期实际抵减税额要填0,本期发生额280,主表23填0,如果你有要缴纳的增值税那主表23就填280,附表4本期实际抵减税额要填280,本期发生额280
我按你说的填了 还是出现黄色
知道了谢谢老是
那怎么抵扣呢 我本期有留底税 应该➕ 这280啊
你好!你这个280等到你要交增值税的时候就填这个280的金额
老师 这个月有增值税 主表怎么填
附表是这样写的
你好!有增值税要交是这么填的,主表23那里填280,要交的增值税是要比280大吧,刚刚你发的表不是没有嘛
我两个公司 现在报另一个公司
你好!刚刚附表4填的是对的
老师 为啥会出现在即征即退项目
你好!你点击一下黄色,看一下提示是什么?你们公司有即征即退项目?
没有啊老师
老师你看
你好!这个增值税附表里面应该有个增值税减免税申报明细表,这张表你们当地的税务要求填写,把这张表填一下,这张表本期实际抵减税额要填280