你好,你有服务的经营范围吗?如果有的话,找你税务局给你增加上。
我公司电子税务局上税费种核定信息里核定了两种增值税一种是商业的增值税一种是有形动产租赁增值税,这两种都核定的是3%的征收率,但是公司对外开的租赁发票能开13%的,这样也可以吗
电子税务局,税费认定征收项目 只有咨询服务6%, 那么开发票,只能开咨询服务。 如果要开食品13%,需要到税务局窗口进行,增加税费认定吗? 还是税控盘直接开票
小微企业,主要批发零售医疗器械,之前几个月都是开的13个点的增值税发票。这个月我们帮助客户发货,包装及售后,客户给我们服务费,需要我们开发票,我问了税务局,她说先在电子税务局一证一码中增加附行业,我看里面的明细分类,不知道选哪个行业?还有让核定税种,税种写服务费?
我公司是汽车销售公司,卖价48万(车开35万)其他就是按揭服务费、办理抵押服务费、上牌费、银行定位服务费、联合通服务费,都是服务费可能会有10万(这些是6个点的增值税或者普票开到我公司。然后这个我们要怎么开发票给客户
我看我公司电子税务局主要核定的税种有:增值税13%的销售,没有服务费的税种核定,我是否就不能开服务费发票,需要怎么处理才能开到服务费发票呢?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
增加这个票种认定就可以的。
必须要求税务局现场办理吗
你好,你有这个经营范围吗?