你好没有发票管理费用调增

老师筹建期上一任会计只是把刻章费做账了,那我汇算清缴时如何操作呢
老师我汇算清缴时上一任会计在筹建期只做了780元刻章费入管理费用了也没列支开办费,我这边费用在汇算清缴时如何处理
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,以前的会计结转外账主营业务成本没有任何依据计算的做的一张凭证,那我后期怎么操作,我算了一下,她有时候计算的主营业务成本是根据收入打9折计算出来的,有时候就不是那个金额
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。
发票有的
那不需要调整的同学
老师基础信息表21年筹建期的资产总额和从业人数平均值我从21年的财报中查询吗
对的,人数就是你们工资上核算人数
老师你看这个是21年筹建期另一个会计做的资产负债表,那我这个月次汇算清缴时这个需要调整吗
老师麻烦你看一下我截图给您发过去了
那个是管理费用在利润表里上
老师资产总额我就按人家申报的季度申报表中那个平均值填写吗
你好同学是这样的
老师筹建期那个会计将780元的刻章费直接计入管理费用了没标明是开办费那我这个月汇算清缴不用调整吗
你好是不用的,同学
老师我进行汇算清缴时出现左边这些列表都需要填写吗
你好,需要填写的,同学
老师那没发生的就不用填写吗
你好对的,没有发生就不用填写