入管理费用了,按账面处理即可。
筹建期账务处理是发生的全部费用计入管理费用-开办费。如果筹建期账务处理是发生的我费用不计入管理费用-开办费里。正常经营方式做会计分录也算筹建期吗?汇算清缴时需要全部纳税调增还是正常汇算清缴就行?
老师筹建期上一任会计只是把刻章费做账了,那我汇算清缴时如何操作呢
老师我汇算清缴时上一任会计在筹建期只做了780元刻章费入管理费用了也没列支开办费,我这边费用在汇算清缴时如何处理
我们公司是2022年成立的企业,所以2022年既有筹建期又有经营期。筹建期的费用计入了管理费用-开办费中。2022年度为亏损。在汇算清缴时,和普通经营期一样汇算清缴吗?
老师,2023年的工资,我计提的时候计入了管理费用-开办费,现在做企业所得税汇算清缴,期间费用这块,我填在期间费用的管理费用的“职工薪酬”这项还是“其他”这一栏?
最新的企业所得税税率
老师,金融服务费-资金占用费的印花税是几个点呢
老师好,因为要外出,公司给办公室买了一辆几百元的自行车,外出办事,每个人都可以骑,请问这个可以放进办公费吗?还是放进福利费?
老师,您好,小规模公司暂估了成本,然后后续有材料票,餐饮票,住宿票进来了,这些发票是都可以冲暂估吗
老师 客户用个人的账户转我们对公 那我这买票能开给他们公司吗
出去学习培训的高速费 餐饮费 住宿费 新能源充电费都能放在差旅费吗
老师,委托合同需要缴纳印花税吗?
老师,老板在对方进项税税额抵扣7点后,要收取5.5%的税费,他跟对方说是我们要缴纳的税费,让我这边罗列一下,那我这边这样计算可以吗?企业所得税可以这样说明税务局查帐,认为建筑业的行业利润率一般为15%,所得税率25%,所以我们所得税约=15%*25%=3.75%,而且我们收的是所得税,不是增值税部分,你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费,还有你们的利润,我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
北京公积金工资最低可以申报多少
老师,我们是物业公司,对方公司租用汽贸园的其中一间,他们有自己的汽贸园统一的物业管理,但是他让我公司单独服务于他,增加服务的质量,和我们签一个物业管理服务合同,这个合理吗?
老师那我这次汇算清缴筹建期除了这个费用在没记任何一笔账,我这个那个汇算清缴的申报表如何填写呢
按利润表上反应的数据填写
老师那这个筹建期这个数据要先调增然后次年汇算清缴又调减吗
计入管理费用的这个,不用调增,也不用调减,形成亏损,以后年度弥补
老师我建账是从今年的五月份开始做的,筹建期那个会计做的账我也不清楚,所以我做的一月份的账上期初数据为零,可是我四月份季度申报的时候那个申报表上有期初数据780,这样可以吗
申报表与账上,要保持一致。 去年,若账不清晰,可全按去年12月的申报数量先申报
那我的一月份的账是我自己做的所以没有期初数据
那申报时,继续按原来的期初数填
那我做这个账因为是新建的所以没有期初数据没有
没建期初,所以才没有期初
那我那个期初不建的话可以吗
期初不建,就会出现现在的情况,申报数与账面数不一致
那老师我这个期初数据在财务软件里直接录入就行了吗
是,期初数据在财务软件里直接录入就行。