你好,可以的,可以这么做。

老师,我这个月开了40万的建筑劳务费,需要支付分包20万,是不是可以填写9增值税附表三,差额征收,
我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦老师 帮作一下这笔业务的税收核算会计分录?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
老师我的问题 比如我们①A项目第一季度的收入是60万,第一季度的分包是40万,,没超过起征点30万,A项目就没有预交 ②第二个项目收入40万,但是分包款没有支付,就预交了40/1.01*0.01=0.39万 ③第三个项目我们没有收入,先支付了分包款10万,也就没有预交。 ④这个月我们该本地申报增值税了就是拿三个项目的收入-分包款后的余额:(60+40-40-10=40)应该申报的增值税额: 50/1.01*0.01=0.49万,实际预交:0.49-0.39=0.1万 问题一:我做法对的嘛 问题二:我在本地季报的时候减去了③里面的分包款预交,在③ 那个项目下个季度有分包收入的时候是不是不能再减10万了。因为我在本地预交的时候已经减去了。
老师好,请问我们是一般纳税人开了研发费用6%专票,不是差额征税单位:金融商品转让、经纪代理服务 人力资源外包服务、劳务派遣服务旅游服务等,那增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填写吗
我们是属于工程勘察设计行业6%一般纳税人,我们挂靠A公司,A公司说给11%的费用提现,我们不用开发票,这样可以吗
请问老师,账面价值与可收回金额孰低的方法进行减值,里面的孰低是指 能转回还是不能转回的?
老师好,香港发票是怎么样的
老师,去年的企业所得税申报只能修改年报修改不了季报对吗?
老师您好,咱们账号会员 有关于农业专业合作社账务处理的课程吗
老师,哪些费用可以计入开办费
老师,收到咨询费发票,分录怎么写啊
你好,老师,出口退税费用专票是不抵扣勾选好还是勾选了做进项转出好
老师,现金流量表中,股东打来的经营款,没借款合同没利息。税务上面没有收到的其他与筹资活动有关的现金,这个填写到经营上面去可以么?
请问现在出了新的电商会计法吗?想学习电商 可以在哪里学?
但是你们已经是分包了,不允许再分包出去。
嗯,那对方来给我们专票,是不是也不允许抵扣了
你好,不允许抵扣了,你已经减去了分包。
那是不是我不填写附表三,就可以抵扣
你是简易计税的吗?简易计税的不可以啊。
对,这个40万是简易计税的,那就只能差额征收填写了
对的,是的,是这么做的。