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万友公司从远大公司购入乙材料一批,货款100000元,增值税16000元,发生外地运杂费共计11450元,保险费400元,材料已验收入库,未付款。

2022-05-09 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 13:36

您好! 借:原材料111850 应交税费—应交增值税进项税额16000 贷:应付账款127850

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快账用户8q62 追问 2022-05-09 13:41

1.万友公司3月5日从远大公司购入乙材料一批,材料已验收入库,但发票、账单尚未收到,货款尚未付。3月31日发票、账单仍未收到,估价110000元。2.友公司从远大公司购入乙材料一批,货款100000元,增值税16000元,发生外地运杂费共计11450元(其中运费1万元),保险费400元,全部款项已用存款支付,材料尚未收到。

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齐红老师 解答 2022-05-10 08:37

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您好! 借:原材料111850 应交税费—应交增值税进项税额16000 贷:应付账款127850
2022-05-09
你好 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-05-09
您好 1、鹤兰公司从东方公司购入甲材料一批,买价100000元,发生运杂费3000元,同时支付增值税13000元,全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。 借:原材料-甲材料 100000%2B3000=103000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷:银行存款 103000%2B13000=116000 2、鹤兰公司从南方公司购入乙材料一批,买价60000元,发生运杂费2000元、装卸费1000元,同时支付增值税7800元,全部款项已用银行存款支付。材料尚未到达。 借:在途物资-乙材料 60000%2B2000%2B1000=63000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7800 贷:银行存款  63000%2B7800=70800 3、鹤兰公司从南方公司购入的乙材料已运到并验收入库。 借:原材料-乙材料 63000 贷:在途物资-乙材料 63000 4、益力公司从南方公司购入乙材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付,材料尚未到达。 借:在途物资-乙材料50000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6500 贷:应付账款 50000%2B6500=56500 5、一周后材料运达,益力公司支付上述所欠乙材料货款。 借:应付账款 56500 贷:银行存款 56500 6、益力公司从东方公司购入甲材料一批,买价80000元,增值税10400元,益力公司开出一张商业汇票抵付款项。材料已运到并验收入库。 借:原材料-甲材料 80000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10400 贷:应付票据 80000%2B10400=90400
2022-12-06
借:原材料500       应交税费-增值税-进项36 贷:银行存款536
2022-09-09
您好 :()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元,发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。 借:原材料 80000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13600 贷:银行存款 93600 (2)从外地购进乙材料一批,价款150000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。 借:在途物资 150000%2B450%2B12000*0.93=161610 借:应交税费-应交增值税-进项税额  25500%2B12000*0.07=26340 贷:银行存款  150000%2B25500%2B450%2B12000=187950 (3)上述购进的乙材料运到验收入库。 借:原材料 贷:在途物资 (4)从外地购入丙材料-批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。 借:原材料 180000 贷:应付账款-暂估应付账款 180000 (5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该.批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。 借:原材料 -180000 贷:应付账款-暂估应付账款 -180000 借:原材料 175000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 29750 贷:应付账款-暂估应付账款  175000%2B29750=204750
2022-05-01
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