同学你好,应是按生产领用数量抵减消费税,所以应是抵减一半;

只领用了一半外购消费品,为什么抵扣了全部外购消费品的消费税?
外购应税消费品中 金银铂钻 为什么不能抵扣
消费品在领用环节继生产应税消费品的,不缴纳消费税。在销售应税消费品后缴纳消费税。 那么,题目既给出了领用数量,又给了销售数量,按照那个数据抵扣购进消费税? 如果按照领用数量计算,那么,领用后生产的应税消费品本纳税期间没有售出,怎么办?
消费税,如果领用了外购原材料,但是对应的产成品还没对外出售,外购原材料的消费税可以在当期抵扣吗?
已纳消费税的扣除哪些外购或委托加工应税消费品用于连续生产应税消费品时,允许抵扣已纳税款,哪些不能扣除,为什么?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,这个题怎么算的呀
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
老师,最后给解答一下吧,等下一定给你个好评
求求老师了
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
麻烦老师给解答一下,最后一题哈,谢谢老师啦
同学你好,真是不行的呢,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解