同学你好,应是按生产领用数量抵减消费税,所以应是抵减一半;
老师,您好,用外购得应税消费品委托加工,不能抵扣消费税么
老师,外购的应税消费品除了继续生产应税消费品外,都作为视同销售,移送使用时交消费税,如果是外购的消费品对内的话也视同销售吗
外购应税消费品,用于连续加工应税消费品,其已纳消费税允许抵扣吗?
只领用了一半外购消费品,为什么抵扣了全部外购消费品的消费税?
外购应税消费品中 金银铂钻 为什么不能抵扣
老师,加固屋顶合同价格6630元,首付工程款5000元,怎么做账
我们公司是宠物培训学校,可以让员工开这个发票用来报销吗?
老师好,请问一下,24年计提员工绩效资金55万元,可今年5月份因没钱没有发放,所以在所24年汇算清缴时已已纳税调增了应付职工薪55万,请问,会计账面上55万要如何处理呀。否则 申报时应付职工薪就好多金额呢
第一季度的企业所得税报错了只更正财务报表不更正企业所得税申报可以吗。
如果我现在第3季度交了企业所得税,我第四季度怎么做账,汇算清缴的时候要对的上交的企业所得税
郭老师,文化事业建设费,一般纳税人有优惠政策吗,什么1个月2万免征,还是一个季度2万免征
小规模纳税人汇算清缴分录怎样写
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
公司发生电梯检测费500,电梯维修费300。分别计入什么科目
第二问,它算的是07年的,但是这2000期限3年,4000期限五年,算的时候不用平均下吗?还有第四问也是
老师,这个题怎么算的呀
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
老师,最后给解答一下吧,等下一定给你个好评
求求老师了
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
麻烦老师给解答一下,最后一题哈,谢谢老师啦
同学你好,真是不行的呢,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解