您好 都是指指主营加其他收入
老师,化妆品制造销售企业发生的广告费和业务宣传费,不超过当年销售(营业)收入百分之30的部分,在交企业所得税时准予扣除。这个销售(营业)收入是哪些?只是主营业务收入吗?还是主营业务收入加其他业务收入?
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
广宣费不超销售收入的15%,这个销售收入指的是主营业务收入,其它业务收入,营业外收入之和么?
业务招待费的扣除限额不超过销售收入的千分之5的销售收入只是指主营业务收入吗? 广告费和业务宣传费的扣除限额不超过销售收入的百分之15的销售收入是指主营加其他收入吗?
业务招待费按照发生额60%扣除 但最高不得超过当年销售收入的5% 这个销售收入是不是指的主营业务收入不包括营业外收入
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗