少计提了工资的话,可以这么做的。
老师,那个他202012的工资,2021年1月多给自己发了2000,1月份跟他说,他说他可以把这2000还回来,当时我在2021年1月账上做了:借:应付职工薪酬2000,贷:银行存款2000(根据回单),现在我反正也要改2020年个税报表,是不是我个税报表上把他工资加2000就好了?然后分录是借:利润分配-未分配利润2000贷:应付职工薪酬2000,我理解的对不对?
老师好,我想问一下,去年计提年终奖金少提9万元,今年实际多付了。那这9万元是不是做:借:利润分配末分配利润 9万。贷:应付职工薪酬 9万元;那在做21年度所得税汇算清缴时,这9万要不要调减的呀。
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
老师,汇算清缴工资薪酬调整,如果账载金额10000,实际12000,那税收也12000,调减2000 ,这样是好了,那实际我在用友软件账上也要做一笔分录是吗?分录:借方利润分配-未分配利润 2000,贷方应付职工薪酬 2000
请问我公司属于小微型企业,但是截止到6月份利润超了300万,是不是6月份预交企业所得税的时候就不能享受优惠政策了,就按25%计算税金。
老师,请问公共费用是按什么逻辑给各个平台分摊的呢?因为有一些平台是薄利多销的,销售额高利润低。单纯用销售额好像不太合适
已经抵扣的进项税转出,如何做分录老师好,问下卖固定资产二手车,如何做分录
老师,税务已经注销,银行账户的钱可以直接转出来吗?
老师,我想问一下,我们以前合作的供货商,我们给付款了,但是对方一直没给我们开发票 ,好几年了,现在不合作了,也联系不是对方了, 这个我往来账面还有余额,我该怎么处理呢
老师:甲方要求项目人员购买的意外保险需达100万,我们在2家保险公司的,甲方不同意,我们只能退了重新购买,2家保险公司都只退部分,已经使用的月份不退了。请问退回部分如果她们不开红字发票我怎么做账?
总机构和总机构的独立生产经营部门是什么关系,感觉一样的 就是所谓的总公司,但是好像这样理解不对
老师,员工出差属于什么费用。可以税前扣除吗?
老师,因为现在都是数电电子发票,请问之前用来开税票的电脑我们可以将系统升级用来给员工办公吗?谢谢!
有的员工自己车加油,然后让加油站给开票,发票抬头是公司,财务在每个月勾选进项的时候总会有几张加油票在里面,不报销,还不能勾选,一个月一个月的积累了好几张,这种有没有什么办法杜绝一下
那就是账上也需要调整的吗?如果没调会怎样
好,对的,是的,那你的应付职工薪酬一直有余额。