你好; 1季度看你地方系统允许你弥补不; 如果不让弥补 ;你还得缴纳所得税的; 等着2季度开始弥补哈
请问老师,第一季度有5万利润,去年年报亏损20万,请问第一季度要交企业所得税吗?
2022年初单位未弥补亏损是100万,利润表第一季度盈利20万,第二季度亏损-50万,第三季度亏损是-10万,电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0,第二季度申报利润总额是-30万,第三季度申报利润总额是-40万,这样申报下去,我的利润总额-40万,我还用了以前的未弥补亏损20万,那我不是亏了20万
老师,去年第四季度有亏损10万,今年第一季度盈利15万,第一季度所得税申报能弥补去年的10万吗?,按5万缴纳所得税?
老师请问,我们2023年第一季度利润130万,以前亏损200万,请问这个季度要缴企业所得税吗?
请问企业所得税,第一第二季度亏,第三季度盈利,当时看一年还是亏损,请问第三季度需要交企业所得税吗
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
我系统这里有个以前年度亏损的数据,我就把去年亏损的数据填上去了,导致不用交税,但是系统给我提示这个
你好; 检查下季报和利润表数据是不是那个地方错误了