你是需要销售方的分录处理吗?
甲公司为一般纳税人,所得税率25%,盈余公积按10%计提,本年利 润未进行分配。审计发现: 1)2019年11月25日,甲公司将库存的B品出售给了乙公司,双方协 商确定:总价500万元,增值税65万元;先收150万元,2个月的退货期限 满后结算。甲公司无法根据过去的经验估计该批产品的退货率公司记 入营业收入并结转成本320万元 2)年初将在建工程展览厅领用的材料100万元元,误计入A产品生 产成本,该产品本年全部完工并售出80%。该工程本年10月交付使用,工 程决算480万元,公司按5年计提折旧,预计净残值为零 3)甲公司仓库C产品的年末账面价值为1300万元,未计提存货跌价准 备。A注册会计师结合销售合同等因素确定应计提跌价准备170万元 要求:1.管理层同意调整前2项,拒绝计提跌价准备出具何种审计 意见(重要性水平150万元):2.对上述问题作出调整分录:3.计算并 定上述3项对资产负债表和利润表的影响项目和金额。
7、2021年 2月沈阳乐天建筑有限公司承包的市政府工程将不需要的挡板退回仓库,计划成本 12000 元,估计成新率 65%。该批挡板总计划成本为 116000 元,账面已计提摊销额为 52200元。这个题的会计分录怎么做
市城建公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%。2021年5月承包市轻工机械厂办公楼和厂房两项工程,并于当月取得“建筑工程施工许可证”。办公楼工程合同总造价2943000元(含增值税243000元),厂房工程合同总造价2071000元(含增值税171000元),合同工期为8个月,竣工后一次结算。为此该项目经理部在工程施工过程中发生下列业务 (1)搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施,领用材料14200元,发生人工费2858元,材料成本差异率为1% (2)将搭建完工的临时设施交付使用(3)按合同工期对临时设施进行摊销(不考虑残值)(4)6月厂房工程领用库存的新挡板一批,计划成本8500元,按规定的摊销方法计算当期挡板应提摊销额为600元(5)7月建设单位预付工程款500000元(6)8月发生的业务如下 题目五不全请看图片
通达公司为增值税一般纳税人,周转材料日常核算采用计划成本计价。本月包装物的材料成本差异率为-2%,本月低值易耗品的材料成本差异率为1%。2011年5月份发生下列经济业务,编制有关会计分录,入库,发出的包装物和低值易耗品均采用逐笔结转成本差异的核算程序。(1)公司从本市购入A包装桶1000只,增值税专用发票注明价款105000元,增值税17000元,款项已支付,包装桶已验收入库,其计划成本为100000元。(2)公司将A包装桶500只出租给五岭工厂,每只收取押金110元,共计55000元存入银行,该批包装桶的价值采用五五摊销法。(3)收到武陵工厂交来本月租用包装物的租金15000元,已存入银行。(4)公司将200只A包装桶出借给同源机床厂,每只收取押金110元,已存入银行。该批包装桶的价值采用一次摊销法。(5)同源机床厂退回借用的200只包装桶,已验收入库,当即退回押金。会计分录怎么做这几道题题目是完整的五五摊销法可以写详细点吗
通达公司为增值税一般纳税人,周转材料日常核算采用计划成本计价。本月包装物的材料成本差异率为-2%,本月低值易耗品的材料成本差异率为1%。2011年5月份发生下列经济业务,编制有关会计分录,入库,发出的包装物和低值易耗品均采用逐笔结转成本差异的核算程序。(1)公司从本市购入A包装桶1000只,增值税专用发票注明价款105000元,增值税17000元,款项已支付,包装桶已验收入库,其计划成本为100000元。(2)公司将A包装桶500只出租给五岭工厂,每只收取押金110元,共计55000元存入银行,该批包装桶的价值采用五五摊销法。(3)收到武陵工厂交来本月租用包装物的租金15000元,已存入银行。(4)公司将200只A包装桶出借给同源机床厂,每只收取押金110元,已存入银行。该批包装桶的价值采用一次摊销法。(5)同源机床厂退回借用的200只包装桶,已验收入库,当即退回押金。会计分录怎么做这几道题题目是完整的五五摊销法可以写详细点吗
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
老师,我工资做到9000但是实际不发放,就是为了交点个税,这样有什么风险吗
老师我分不清T型帐的期末余额该写在哪一边
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
不是,就是这个企业的处理
借,其他应收款,应该收回金额 周转材料,摊销52200 贷,周转材料,成本116000
怎么说呢就是这个企业是施工企业,我做的可能不对,但是含有的要素还是有点,但是具体还是不太理解
就是你这里退回的时候,你看一下你周转材料有哪些科目,余额全部做转出。同时退回,对方要给你付钱,那么应该收到的这个钱就放到其它应收款。