同学您好,分录为: 借:应收账款 353000 贷:主营业务收入 300000 (500*600) 应交税费—应交增值税(销项税额) 51000 (300000*17%) 银行存款 2000

销售乙产品800件,不含税单价200元,增值税20 800元,并以现金代垫运费1 000元,全部款项尚未收到。
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
企业销售乙产品500件,每件2000元,增值税率13%。代垫运杂费500元,以银行存款支付。收到货款50000元,存入银行,其余货款未收到。
销售给红星公司乙产品500件,单价600元,增值税17%,以银行存款代垫运费2000元,以上款项全部未收到。
销售给m公司a产品15件,每件售价1200元,b产品50件,每件售价1500元,增值税为15810元,货已发运,以银行存款代垫运费2000元,款项待收。写出会计分录
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
我发现之前给员工申报个税的时候,把大病险10元税前扣除了,所以我这边调整了下,一共产生补税两块钱,这个由公司承担了,想问这笔钱怎么做账呢
公司给个人支付的吊车租赁费 (带人工) 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开
我老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在施工队开了安装发票进来,这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗?这样的话,利润表上面就是收入小于成本,这样是对得吗?