你好 借:生产成本——甲 产品20000 生产成本——乙 产品32000 制造费用2500 管理费用5500 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢 贷;应付职工薪酬60000
结转本月应付职工工资20000元,其中:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2500元,企业行政管理人员工资1500元 会计分录怎么做
13.月底计算配工工资70000元。其中:生产甲产品生产工人工资32000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资8000元,行政管理人员工资12000元。
分配本月职工工资60000元,其中车间生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资32000元,车间管理人员工资2500元,行政管理人员工资5500元。
分配本月职工工资60000元,其中车间生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资32000元,车间管理人员工资2500元,行政管理人员工资5500元。
16日,分配本月职工工资60000元,其中甲产品生产工人工资18000元,乙产品工人工资22000元,车间管理人员工资2600元,行政管理人员工资3400元,销售部门人员工资14000元。
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账