您好,这个是 借 生产成本 5000 管理费用 3000 销售费用 1000 贷 原材料
甲企业根据“发料凭证汇总表”的记录,4月份基本生产车间为生产产品领用A材料6000公斤,成本为18000元,车间管理部门领用A材料1000公斤,成本3200元,企业管理部门领用A材料1000公斤,成本3300元。要求编制领用原材料的会计分录。
31日,根据“发料凭证汇总表”的记录,本月基本生产车间生产产品领用材料5000元,企业行政管理部门领用材料3000元,销售部门领用材料1000元,合计54000元。
分录题:甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录,1月份基本生产车间领用K材料500000元,辅助生产车间领用K材料40000元,车间管理部门领用K材料5000元,企业行政管理部门领用K材料4000元,计549000元。
15.根据“发料凭证汇总表”,本月领用甲材料汇总情况如下:基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车问领用材料60123元,问管理部门领用材料30061.5元,管理部门领用材料10020.5元。
根据“发料凭证汇总表”,本月领用甲材料汇总情况如下:基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车问领用材料60123元,问管理部门领用材料30061.5元,管理部门领用材料10020.5元。分录怎么做
老师你好!墙体拆除,一般纳税人税率是多少,属于哪类
最新电商税法在哪里查?
事业单位,建了一栋楼,但是因为财务结算等手续没有完成,所以没有转为固定资产。现在楼的墙壁,窗户等地方有损坏需要维修,请问这个维修费在选择会计科目时候,固定资产维修费,其它维修费。这2个科目应该选哪个?
老师对外公司投资及取得分红会计分录?
老师好!问下增值税参与利润计算吗?
董老师,您在线吗?想咨询您~
老师,第二项建筑公司的,发放工资全部通过其他应付款工资的怎么处理,当月工资当月计提全额申报个税,现在个税系统上是1-9月的全额应发数,不管发没发,全部给申报了,但是账里,当时计提的时候通过应付职工薪酬,工资,一借一贷平了,只是把工资全部挂到了贷方,到时候发工资的时候下的其他应付款工资,现在是其他应付款工资挂的未付的工资,应付职工薪酬工资只有一个工会经费未付,这种怎么填呢,我要是和系统填一致金额,账里的报表应付职工薪酬倒是能一致,就怕年末发不完工资,调增的时候不行,到底怎么写第二个
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?