你好,留底退税的话是借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。其他的六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。
你好老师,我们公司享受六税一费的政策,现在收到国税退回的,1月和2月减半的附加税,城建税,和印花税。该怎么做分录呢?谢谢
老师你好,六税两费政策,退回的附加税和印花税费的50%会计分录怎么做呢?
六税两费退费和增值税留抵退税怎么做分录?
收到上月留抵税和六税两费的城建税印花税怎么做会计分录
根据六税两费,4月收到的退回的印花税,分录怎么写?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
老师麻烦咨询一下小规模纳税人出口了开的是商业形式发票会计需要做收入吗
企业盈利能力上升时,投资者要求的必要收益率也会随之上升,进而会导致企业借款资本成本上升。这道选择题为什么错误
老师这道题合并报表应确认的投资收益是-4450吗?想问一下合报的调整分录
关于应交税费-应交进项税额的分录要不要做,进项税额借方余额和申报表上的期末留底税额差了一个留底退税的金额
你好同学,留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税,进项税额转出,就做这一笔凭证就可以的,不牵扯进项税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。 我这里的差额不是报表上的留底税额,销项没有余额
你好,那你扣除掉留抵税额以后,你报表上还有留抵税额的话,你看一下和你应交税费的这个总科目的余额是否一致。只要一致的,那就没问题了。
六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。 计提和缴纳做一模一样的红色分录,然后在重新计提缴纳新的分录吗?
你好,计提和缴纳做一样的红字的分录就可以的。
后期你有需要再交的,然后再重新计提,重新交纳就可以了。
我可不可以记营业外收入
你好,这个不太合适,不行,因为咱的税金和附加变了,你要记到营业外收入里,他没办法影响那个税金和附加了。
我不知道4月返回来的城建税和印花税是之前哪个月哪笔分录了 怎么找
你好,不需要找的,你只要是确定他是今年的就可以,然后就按我说的那个凭证做。
不是要反冲之前计提和缴纳的分录吗
你好同学,对的,我反冲当时计提和交纳的凭证。
所以我还是要知道是哪个月哪笔分录啊,不知道我怎么反冲。所以怎么知道是之前哪笔计提缴纳的分录
哦,那同学那您查一下吧,你核对一下。
我想问的就是如何查收到的城建税印花税是之前的哪笔分录,您还是没解决我的问题啊
你好同学,我刚才说的意思就是来回复你这个问题他退的钱你也看不出来,而且他都是一块儿退的,你没办法查的。
我刚才告诉你不用去查,我就是来说这个意思的,你没必要查的。
那我收到城建税24 印花税6 麻烦 您给写个完整分录, 还有反冲计提缴纳的 应该怎么写分录
您好同学看一下吧