你好,留底退税的话是借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。其他的六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。

你好老师,我们公司享受六税一费的政策,现在收到国税退回的,1月和2月减半的附加税,城建税,和印花税。该怎么做分录呢?谢谢
老师你好,六税两费政策,退回的附加税和印花税费的50%会计分录怎么做呢?
六税两费退费和增值税留抵退税怎么做分录?
收到上月留抵税和六税两费的城建税印花税怎么做会计分录
根据六税两费,4月收到的退回的印花税,分录怎么写?
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
关于应交税费-应交进项税额的分录要不要做,进项税额借方余额和申报表上的期末留底税额差了一个留底退税的金额
你好同学,留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税,进项税额转出,就做这一笔凭证就可以的,不牵扯进项税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。 我这里的差额不是报表上的留底税额,销项没有余额
你好,那你扣除掉留抵税额以后,你报表上还有留抵税额的话,你看一下和你应交税费的这个总科目的余额是否一致。只要一致的,那就没问题了。
六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。 计提和缴纳做一模一样的红色分录,然后在重新计提缴纳新的分录吗?
你好,计提和缴纳做一样的红字的分录就可以的。
后期你有需要再交的,然后再重新计提,重新交纳就可以了。
我可不可以记营业外收入
你好,这个不太合适,不行,因为咱的税金和附加变了,你要记到营业外收入里,他没办法影响那个税金和附加了。
我不知道4月返回来的城建税和印花税是之前哪个月哪笔分录了 怎么找
你好,不需要找的,你只要是确定他是今年的就可以,然后就按我说的那个凭证做。
不是要反冲之前计提和缴纳的分录吗
你好同学,对的,我反冲当时计提和交纳的凭证。
所以我还是要知道是哪个月哪笔分录啊,不知道我怎么反冲。所以怎么知道是之前哪笔计提缴纳的分录
哦,那同学那您查一下吧,你核对一下。
我想问的就是如何查收到的城建税印花税是之前的哪笔分录,您还是没解决我的问题啊
你好同学,我刚才说的意思就是来回复你这个问题他退的钱你也看不出来,而且他都是一块儿退的,你没办法查的。
我刚才告诉你不用去查,我就是来说这个意思的,你没必要查的。
那我收到城建税24 印花税6 麻烦 您给写个完整分录, 还有反冲计提缴纳的 应该怎么写分录
您好同学看一下吧