你好,留底退税的话是借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。其他的六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。

你好老师,我们公司享受六税一费的政策,现在收到国税退回的,1月和2月减半的附加税,城建税,和印花税。该怎么做分录呢?谢谢
老师你好,六税两费政策,退回的附加税和印花税费的50%会计分录怎么做呢?
六税两费退费和增值税留抵退税怎么做分录?
收到上月留抵税和六税两费的城建税印花税怎么做会计分录
根据六税两费,4月收到的退回的印花税,分录怎么写?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
关于应交税费-应交进项税额的分录要不要做,进项税额借方余额和申报表上的期末留底税额差了一个留底退税的金额
你好同学,留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税,进项税额转出,就做这一笔凭证就可以的,不牵扯进项税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。 我这里的差额不是报表上的留底税额,销项没有余额
你好,那你扣除掉留抵税额以后,你报表上还有留抵税额的话,你看一下和你应交税费的这个总科目的余额是否一致。只要一致的,那就没问题了。
六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。 计提和缴纳做一模一样的红色分录,然后在重新计提缴纳新的分录吗?
你好,计提和缴纳做一样的红字的分录就可以的。
后期你有需要再交的,然后再重新计提,重新交纳就可以了。
我可不可以记营业外收入
你好,这个不太合适,不行,因为咱的税金和附加变了,你要记到营业外收入里,他没办法影响那个税金和附加了。
我不知道4月返回来的城建税和印花税是之前哪个月哪笔分录了 怎么找
你好,不需要找的,你只要是确定他是今年的就可以,然后就按我说的那个凭证做。
不是要反冲之前计提和缴纳的分录吗
你好同学,对的,我反冲当时计提和交纳的凭证。
所以我还是要知道是哪个月哪笔分录啊,不知道我怎么反冲。所以怎么知道是之前哪笔计提缴纳的分录
哦,那同学那您查一下吧,你核对一下。
我想问的就是如何查收到的城建税印花税是之前的哪笔分录,您还是没解决我的问题啊
你好同学,我刚才说的意思就是来回复你这个问题他退的钱你也看不出来,而且他都是一块儿退的,你没办法查的。
我刚才告诉你不用去查,我就是来说这个意思的,你没必要查的。
那我收到城建税24 印花税6 麻烦 您给写个完整分录, 还有反冲计提缴纳的 应该怎么写分录
您好同学看一下吧