你好,留底退税的话是借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。其他的六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。

你好老师,我们公司享受六税一费的政策,现在收到国税退回的,1月和2月减半的附加税,城建税,和印花税。该怎么做分录呢?谢谢
老师你好,六税两费政策,退回的附加税和印花税费的50%会计分录怎么做呢?
六税两费退费和增值税留抵退税怎么做分录?
收到上月留抵税和六税两费的城建税印花税怎么做会计分录
根据六税两费,4月收到的退回的印花税,分录怎么写?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
关于应交税费-应交进项税额的分录要不要做,进项税额借方余额和申报表上的期末留底税额差了一个留底退税的金额
你好同学,留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税,进项税额转出,就做这一笔凭证就可以的,不牵扯进项税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。
正常,你进项税额和销项税额的差额应该是你报表上的留抵税额。 我这里的差额不是报表上的留底税额,销项没有余额
你好,那你扣除掉留抵税额以后,你报表上还有留抵税额的话,你看一下和你应交税费的这个总科目的余额是否一致。只要一致的,那就没问题了。
六税两费的话,直接反冲当时计提和交纳的凭证。 计提和缴纳做一模一样的红色分录,然后在重新计提缴纳新的分录吗?
你好,计提和缴纳做一样的红字的分录就可以的。
后期你有需要再交的,然后再重新计提,重新交纳就可以了。
我可不可以记营业外收入
你好,这个不太合适,不行,因为咱的税金和附加变了,你要记到营业外收入里,他没办法影响那个税金和附加了。
我不知道4月返回来的城建税和印花税是之前哪个月哪笔分录了 怎么找
你好,不需要找的,你只要是确定他是今年的就可以,然后就按我说的那个凭证做。
不是要反冲之前计提和缴纳的分录吗
你好同学,对的,我反冲当时计提和交纳的凭证。
所以我还是要知道是哪个月哪笔分录啊,不知道我怎么反冲。所以怎么知道是之前哪笔计提缴纳的分录
哦,那同学那您查一下吧,你核对一下。
我想问的就是如何查收到的城建税印花税是之前的哪笔分录,您还是没解决我的问题啊
你好同学,我刚才说的意思就是来回复你这个问题他退的钱你也看不出来,而且他都是一块儿退的,你没办法查的。
我刚才告诉你不用去查,我就是来说这个意思的,你没必要查的。
那我收到城建税24 印花税6 麻烦 您给写个完整分录, 还有反冲计提缴纳的 应该怎么写分录
您好同学看一下吧