你好,你们单位是支付的一方吗?

老师,给客户报价开增值税专票要加几个点?
公司给客户开13000元专用发票,税点费怎么收合理,几个点合适
老师,税点怎么计算?就是我们给客户送货,一开始是不要发票的,后来又要我们给开增值税专票,这个税点怎么计算
给客户几个月累计的返点怎么开增值税专用发票?
老师好,生产企业给客户的返利,发票是开红字发票,如本月销售A产品100件,每件100元,合计10000元,以10%的返点返给客户,这个发票怎么开呢?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
你是销售产品的话,你可以看产品的名字,然后数量单价不用填写 金额填写负数的。
我们是销售方,那开票怎么开
你好,是销售产品的吗?开产品的名字,开负数发票红冲你的收入。
刚好我们这个月有销售,我点了个折扣,然后系统自动分配了金额
可以的,可以这么做的。
直接开返点开不来的吧
最好最好不要直接开返利的。
如果开返利会有什么问题么?
你好,没有问题的,只不过是不正规。
如果客户让我们直接开返点那我要怎么开啊?增加一个品名么?那不是要选税收编码的
开产品的不是吗?He产品的是一模一样的。
商品名字开产品的那税收编码也是产品的。
他们要直接写返点
那这个品名不是不能选啊,都没有的
可以的,直接可以写返利,返利的税收编码就是产品的。
哦,老师你的意思就是假如我们是台灯的话,就选台灯的税收编码,然后商品名称写返点是吧
好对的是的是这么个意思。
这样开不知道税务会不会说
你好,不能保证没有问题。