你好,你们单位是支付的一方吗?

老师,给客户报价开增值税专票要加几个点?
公司给客户开13000元专用发票,税点费怎么收合理,几个点合适
老师,税点怎么计算?就是我们给客户送货,一开始是不要发票的,后来又要我们给开增值税专票,这个税点怎么计算
给客户几个月累计的返点怎么开增值税专用发票?
老师好,生产企业给客户的返利,发票是开红字发票,如本月销售A产品100件,每件100元,合计10000元,以10%的返点返给客户,这个发票怎么开呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
你是销售产品的话,你可以看产品的名字,然后数量单价不用填写 金额填写负数的。
我们是销售方,那开票怎么开
你好,是销售产品的吗?开产品的名字,开负数发票红冲你的收入。
刚好我们这个月有销售,我点了个折扣,然后系统自动分配了金额
可以的,可以这么做的。
直接开返点开不来的吧
最好最好不要直接开返利的。
如果开返利会有什么问题么?
你好,没有问题的,只不过是不正规。
如果客户让我们直接开返点那我要怎么开啊?增加一个品名么?那不是要选税收编码的
开产品的不是吗?He产品的是一模一样的。
商品名字开产品的那税收编码也是产品的。
他们要直接写返点
那这个品名不是不能选啊,都没有的
可以的,直接可以写返利,返利的税收编码就是产品的。
哦,老师你的意思就是假如我们是台灯的话,就选台灯的税收编码,然后商品名称写返点是吧
好对的是的是这么个意思。
这样开不知道税务会不会说
你好,不能保证没有问题。