你好,不是的。 实际应补退税额=应纳税所得额*税率—4个季度预缴所得税 会随着调整金额的变动而变动的

老师你好,企业所得税年度申报表,最后一行“实际应补退税额”一直是本年实际已预缴额所得税额,不会因为有纳税调整而改变吗?
老师你好,企业所得税年度申报表,实际应纳所得税额和本年累计实际已预缴的所得税额差个0.01,怎么处理?
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师,你好,企业所得税纳税申报表里 本年实际已缴纳所得税额包括上年汇算清缴补交的所得税吗,谢谢
汇算清缴里的企业所得税年度纳税申报表里最后一行实际应补(退)所得税额 是负数,是要退税吗
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
估计是系统的问题,报表总是不对。小微企业 的所得税率不是25%,为什么表里一直按25%计算呢?
你好,申报表的税率默认是25% 符合条件需要填写减免税额,实际缴纳的税款才是按减免税率计算的应纳税额
减免税额是需要填哪个表呢?
你好,请看图片箭头指向的地方
老师,减免所得税额和抵免所得税额有什么区别 呢?
你好 减免所得税额,是税法政策减免了相应税款 抵免所得税额,是相关支出金额*一定比例,抵扣了实际所得税应纳税额
老师,不想要退税,只有一点钱,办起来麻烦。所得税年报填写时调整哪一个比较合适些? 必须要按年度财务报表填吗?纳税调整哪个表调整比较合适些?
你好,你可以通过 纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次,填写一个数据,使得主表没有退税
老师,这个表里的数字已经删除并保存,但是要选择不填写这个表总提示这个,怎么处理呢?
你好,这个需要问软件开发单位,才知道具体原因的