同学,你好,计到税金及附加

老师,按次申报的印花税,是直接入管理费用-印花税吗
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
我公司印花税是按次核定的,我本月没有印花税,是零申报还是直接不用申报
老师,印花税我可以直接按照销售收入金额申报印花税吗
老师,你好,印花税不计提,4月申报1-3月,4月缴纳,可以直接计入借管理费用——印花税,贷银行存款吗
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,我想问一下,去年销售费用,包括今年这三个月,有一部分发票刚发现税号出现了问题,导致我们没有实际收到发票,但是已经入了账,填了财报,现在重新开正确的票,能不能不修改之前的错误,直接做费用转出再重新入账
但是我没有计提喔
不需要计提的,印花税直接做账
直接 借:税金及附加 贷:银行存款 不用设置二级科目印花税吗
税金及附加-印花税,这样就可以了
老师,我账套的税金及附加开头就没设置二级科目呢,怎么处理
前面的就不要管了,后面的记得设下就可以了
如果要设二级科目的话,那城建税三税也要设置哦?
是的,是要设的,有明细的都要设
明白了谢谢老师解答
不客气,很高兴帮你解答