对的是的,是这么做的。
小规模纳税人企业年报利润表,本月金额是填写12月的数吗?本年累计金额填写一年的累计数吗?还是本月填写三个月的数?也就一个季度的数,小规模一个季度报一次税。
老师,小规模纳税人,汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗?
小规模企业,所得税申报表是填写本年利润的及累计数,还是本季度9月的利润表?
老师您好,填写企业所得税年度纳税申报表的数据是根据去年第四季度利润表的本年累计金额来填写的吗
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
老师,下面这个怎么描述才显得专业通顺?存在废标情形1、依据招标文件,招标编号:24200J113256N,项目名称:古城项目部保洁服务合同,招标代理机构:北京国际贸易有限公司, 最高投标限价1,182,000.00元。并抽取了5名专家。招标公告日期:2024.11.11,开标日期:2024.12.3,三家公司提交了报价资料:天保安泰公司报价; 1,181,952.00元、吉祥保洁公司报价1,181,985.82元、欣欣清洁公司报价1,181,871.74元。中标单位:欣欣清洁公司1,181,871.74元。
请问老师,货物的运输费用不入成本行不行,在管理费中设一个明细科目一运输费可以吗
一个商品成本价30元,卖客户60元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱,怎么计算
税务师课程为啥不是最新的,不更新吗
随货物一起结算的运费,是13%税率吗?
老师,发票的公司名称错了,税号没错,已经抵扣了,是不是要红冲后重新开过
老师,业务招待费税前金额怎么没有办法填写呀?账载金额和纳税调增金额一样
税收金额自动的 你有收入的吗
收入主表填写了吗 保存了
今天重新登进去可以填写了,业务招待费15700×60%=9420,营业收入349438.44×0.5%=1747.19。账载金额15700,税收金额17419,调增金额13952.81。这样对吧
对的是的,是这么做的。
老师,申报时需要填写的表单是自己选的吗?去年广宣费3700,表单里面没有A105060这张表,选择后直接在本年支出填上3700就对了吧
对的是的,自己选择的,强制填写的必须填写,其他的有发生就填写,没有的就不用管。
可以的,没有超出比例的,不需要调整,但是需要填写。
就是填完A105060表格就行了,A105000中广宣费调增调减金额都是0不用管了?
对的是的,是这么做的。
去年一笔长期待摊装修费用48360,去年已摊销8060,填写A105080表格在长期待摊费用其他项账载金额中资产原值48360,本年摊销额和累计摊销额40300,税收金额和纳税调整怎么填写了?
这个装修费有发票吗?
本年摊销的应该是8060, 累计摊销的是从开始到去年12月底的合计
有发票,发错了,去年共摊销40300,摊销余额为8060
你好,税收金额填写当年摊销的第二列的调整的金额不用填写。
老师,职工薪酬调整表,1去年计提2万,实际支付2万,都是本月计提上月发放上月的,今年一月计提和发放的是去年12月的1500,账载金额,实际发生额,税收金额都是填21500吗?还是账载2万,实际和税收21500?
一月份计提的分录怎么做的?
是这样做的,
那你能修改一下嘛,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润,这样你会算青椒可以抵扣其去年的所得税,你这样放到管理费用的话,抵扣的是今年的。
一季度的都已经报过税了,不好改了吧,汇算清缴不考虑这个12月份的工资可以吗?账载金额,实际发生额,税收金额全部填写去年计提和发放的2万可以吗?
可以的,可以这么做的。