对的是的,是这么做的。

小规模纳税人企业年报利润表,本月金额是填写12月的数吗?本年累计金额填写一年的累计数吗?还是本月填写三个月的数?也就一个季度的数,小规模一个季度报一次税。
老师,小规模纳税人,汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗?
小规模企业,所得税申报表是填写本年利润的及累计数,还是本季度9月的利润表?
老师您好,填写企业所得税年度纳税申报表的数据是根据去年第四季度利润表的本年累计金额来填写的吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,业务招待费税前金额怎么没有办法填写呀?账载金额和纳税调增金额一样
税收金额自动的 你有收入的吗
收入主表填写了吗 保存了
今天重新登进去可以填写了,业务招待费15700×60%=9420,营业收入349438.44×0.5%=1747.19。账载金额15700,税收金额17419,调增金额13952.81。这样对吧
对的是的,是这么做的。
老师,申报时需要填写的表单是自己选的吗?去年广宣费3700,表单里面没有A105060这张表,选择后直接在本年支出填上3700就对了吧
对的是的,自己选择的,强制填写的必须填写,其他的有发生就填写,没有的就不用管。
可以的,没有超出比例的,不需要调整,但是需要填写。
就是填完A105060表格就行了,A105000中广宣费调增调减金额都是0不用管了?
对的是的,是这么做的。
去年一笔长期待摊装修费用48360,去年已摊销8060,填写A105080表格在长期待摊费用其他项账载金额中资产原值48360,本年摊销额和累计摊销额40300,税收金额和纳税调整怎么填写了?
这个装修费有发票吗?
本年摊销的应该是8060, 累计摊销的是从开始到去年12月底的合计
有发票,发错了,去年共摊销40300,摊销余额为8060
你好,税收金额填写当年摊销的第二列的调整的金额不用填写。
老师,职工薪酬调整表,1去年计提2万,实际支付2万,都是本月计提上月发放上月的,今年一月计提和发放的是去年12月的1500,账载金额,实际发生额,税收金额都是填21500吗?还是账载2万,实际和税收21500?
一月份计提的分录怎么做的?
是这样做的,
那你能修改一下嘛,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润,这样你会算青椒可以抵扣其去年的所得税,你这样放到管理费用的话,抵扣的是今年的。
一季度的都已经报过税了,不好改了吧,汇算清缴不考虑这个12月份的工资可以吗?账载金额,实际发生额,税收金额全部填写去年计提和发放的2万可以吗?
可以的,可以这么做的。