对的是的,是这么做的。

老师,小规模纳税人,汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗?
小规模企业,所得税申报表是填写本年利润的及累计数,还是本季度9月的利润表?
老师您好,请问小规模纳税人这个表季度报表的本年累计数是填本季度的累计还是写本年的?
汇算清缴的A101010表就是一般企业收入明细表是填写22年第四季度的利润表里面本年累计数吗?
企业会计准则,汇算清缴年报中的财务报表利润表的本月数和本年累计数要填写一致吗,还是跟4季度的财务报表数据一致?
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
老师,业务招待费税前金额怎么没有办法填写呀?账载金额和纳税调增金额一样
税收金额自动的 你有收入的吗
收入主表填写了吗 保存了
今天重新登进去可以填写了,业务招待费15700×60%=9420,营业收入349438.44×0.5%=1747.19。账载金额15700,税收金额17419,调增金额13952.81。这样对吧
对的是的,是这么做的。
老师,申报时需要填写的表单是自己选的吗?去年广宣费3700,表单里面没有A105060这张表,选择后直接在本年支出填上3700就对了吧
对的是的,自己选择的,强制填写的必须填写,其他的有发生就填写,没有的就不用管。
可以的,没有超出比例的,不需要调整,但是需要填写。
就是填完A105060表格就行了,A105000中广宣费调增调减金额都是0不用管了?
对的是的,是这么做的。
去年一笔长期待摊装修费用48360,去年已摊销8060,填写A105080表格在长期待摊费用其他项账载金额中资产原值48360,本年摊销额和累计摊销额40300,税收金额和纳税调整怎么填写了?
这个装修费有发票吗?
本年摊销的应该是8060, 累计摊销的是从开始到去年12月底的合计
有发票,发错了,去年共摊销40300,摊销余额为8060
你好,税收金额填写当年摊销的第二列的调整的金额不用填写。
老师,职工薪酬调整表,1去年计提2万,实际支付2万,都是本月计提上月发放上月的,今年一月计提和发放的是去年12月的1500,账载金额,实际发生额,税收金额都是填21500吗?还是账载2万,实际和税收21500?
一月份计提的分录怎么做的?
是这样做的,
那你能修改一下嘛,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润,这样你会算青椒可以抵扣其去年的所得税,你这样放到管理费用的话,抵扣的是今年的。
一季度的都已经报过税了,不好改了吧,汇算清缴不考虑这个12月份的工资可以吗?账载金额,实际发生额,税收金额全部填写去年计提和发放的2万可以吗?
可以的,可以这么做的。