借银行存款,贷应交税费, 借应交税费,借税金寄付加负数
4月收到了前期1-3月已计提并已缴纳的附加税,现在六税两费减半政策,附加税退了一半回来,本月怎么做分录呢
2822年六税两费减免政策,已经计提缴纳了1月2月的附加税,4月申请了减半抵税,怎么做分录
老师好,今年2月份的附加税已经计提了,但是后来“六税两费减半征收”政策又延续了。本月交税时需把2月缓交的税款一同缴纳,但2月附加税是全额计提的46.62,现在看该实际缴纳是给减半了是23.31, 这差额怎么做分录啊?
老师您好,2022年2月份已经计提缴纳的附加税,在23年8月份,税务有退回附加税的税款(应该是六税两费减半的政策),我想问一下这个账务处理要怎么做?
收到22年的附加税退税怎么做会计分录,当时已经缴纳附加税,由于政策减免,因此附加税减免一半,求会计分录如何做
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢