您好 请问是经常发生还是偶然发生的费用报销

老师,没有租车发票,因是老板车,免费使用的,开了加油费和修理费到公司,也报销了费用,这种情况汇算时要怎么处理?
老师,我们公司的车在老板名下,但是要报销油费,公司与老板签了个租车协议,每月1万,这个费用如果支付给老板个人的话,他是需要代开发票的吧?这个代开发票,是可以进费用的吧?这样处理合理吗?
老师你好,我们公司名下并没有车,但是老板动不动拿一张加油票过来报销,加的98号汽油,公司可以租用老板的车吗?按800/月可以不交个税对吗?但是老板上百万的车,一个月租800好像又不符合实际情况,这种情况应该怎么处理呢
老师好,请问一下公车私用,和员工签订了租车协议,在协议中约定了油费、过路费、停车费等变动费用由公司承担,这种情况下,车辆的租金是不是计入“管理费用-租赁费” ,工作过程中发生的油费、过路费等其他费用计入管理费用-车辆使用费中
老师,请问员工报销的汽车燃油费还有因公发生的车子维修费这个是怎么处理?是要和员工签订租车合同吗?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
经常发生的
那可以签订个免租协议 可以税前扣除
免租协议可税前扣除?有说不可以
我这边可以的 我还知道几个地区也可以的 不过有的地区不可以 您可以咨询下当地税务大厅或者12366 以当地为准