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(1)零售热水器300台,每台3000元,商场派人安装,每台安装费200元(2)采取有奖销售方式销售电视机100台,每台2800元,共送出石英表50只,每只200元(3)收取客户购买20台热水器的预付款40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商原因当期未交货(4)购进B型热水器100台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正协商以商业汇票方式结算(5)购进电视机150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回上期购进电视机20台,每台不含税单价2000元,并取得厂家开具红字发票(6)购进A型热水器20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款已付(7)代销服装一批,双方约定的结算价格为每件服装含税价113元,共计1000件,每月结算一次;该商场每件服装实际零售价226元,本月实际销售800件并将代销清单返给服装厂,6月30日取得服装厂开具的增值税专用发票并于当天完成用途确认要求:计算增值税税额

2022-05-10 23:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 08:31

业务1销项税(3000%2B200)*300/1.13*13%=110442.48 业务2销项税(280000%2B10000)/1.13*13%=33362.83

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齐红老师 解答 2022-05-11 08:33

业务3销项税3000*20/1.13*13%=6902.65 业务4可以抵扣进项税200000*13%=26000

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齐红老师 解答 2022-05-11 08:38

业务5可抵扣进项税300000*13%=39000 冲减销项税是20*2000*13%=520 业务6可以抵扣进项税额420000*13%=54600 业务7销项税是(226-113)*800/1.13*13%=10400

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业务1销项税(3000%2B200)*300/1.13*13%=110442.48 业务2销项税(280000%2B10000)/1.13*13%=33362.83
2022-05-11
你好,该商场3月份应纳增值税税额=销项税额—进项税额=(180800%2B19210)/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—(50*800%2B100*600)*13%—20000*9%
2022-12-16
同学您好,正版解答
2023-04-16
你好请把题目完整发一下
2022-05-21
好的,计算量大请耐心等待一下哦,会在今天尽快解答的。
2021-12-13
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