你好请把题目完整发一下
简答某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格3000
简答某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格3000
某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开
某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格300000
某电器专卖店为增值税――般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售室调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。
老师留底抵欠增值税和滞纳金分录怎么做
老师 我还想问一下 题目里说税率合计为营业收入的5.5% 这里就默认税后营业收入吗 上个聊天不能在问了 还是感觉答案不合理
电脑上如何做账流程发下
老师好,公司红冲一季度发票导致二季度收入为负数该怎么写情况说明呢,有没有相应的模版呢,麻烦发一下,谢谢
(承包方)汇岩公司承包黄岗矿业(发包方)的采矿业务,6月份使用了黄岗矿业提供的炸材款是55027.4 税款7153.56。到月末结算时,黄岗矿业要从汇岩公司的结算款项里扣除,汇岩公司的会计如何做会计处理。
你好王老师,我公司是小规模纳税人,自有的房产和土地,自2018年1月份-2025年6月份,一直未申报房产税和土地使用税,今天税务局给打电话了,我想问一下这期间的房产土地优惠政策,是不是在2020年-2023年是免税的,2024年到现在是减半征收吗?免税期间我们税务系统未申报房产土地税,这个现在补报的话还能享受你全额减免吗?怎么样处理会好一些?
仓库材料跌价这样做分录,不对当月利润有影响
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?